你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。夜以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
老師,企業(yè)匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么做分錄啊
老師匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,退稅回來的分錄怎么做?匯算清繳退的企業(yè)所得稅
老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄要怎么做呢
單位的行業(yè)代碼要怎么確認(rèn)
廣西出口的貨物沒有提單嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%為什么不是含稅銷售額/(1+3%)*1%呢?而是含稅銷售額/(1+1%)*1%?
你好老師,公司買了一批桶裝水用于員工用,做賬入了辦公費(fèi),收的專票,個(gè)別員工買了2桶,收了錢,這個(gè)怎么做賬?
老師這種發(fā)票后面沒有下載怎么打印呢
郭老師,我們每月是把欠繳款入,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值轉(zhuǎn),這個(gè)月我們有留抵1萬的增值稅,要怎么做分錄,比如銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)6萬
小規(guī)模納稅人某一個(gè)季度銷售額如果超了30 但是年銷售沒超120萬,那這個(gè)超過的季度申報(bào)的時(shí)候填免稅還是應(yīng)征增值稅那邊?
老師個(gè)稅戶經(jīng)營(yíng)所得先報(bào)稅后做賬,如果賬上成本比個(gè)稅申報(bào)表的成本多了挺多,但是交稅了,這樣可以嗎
請(qǐng)問項(xiàng)目上零散付的工資需要每次都做工資表嗎?
我們公司有兩個(gè)主體,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,材料票有銷有進(jìn)。進(jìn)銷是平的,對(duì)方公司會(huì)給我們返點(diǎn)。返點(diǎn)是開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票出去,這樣我們用兩個(gè)主體切換,行不行。
老師,沒有以前年度損益這個(gè)科目的話要計(jì)入哪個(gè)科目呢
好計(jì)入未分配利潤(rùn)科目的。
就直接借應(yīng)交稅費(fèi),貸未分配利潤(rùn)么
是的,這樣是正確的,對(duì)的是的。
老師,麻煩幫忙看哈是這樣嗎
你好是這樣的,對(duì)的是的是的。