銷(xiāo)項(xiàng) 5 萬(wàn)、進(jìn)項(xiàng) 6 萬(wàn),留抵 1 萬(wàn)時(shí),無(wú)需做 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 分錄。“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 科目會(huì)形成借方 1 萬(wàn)余額(即留抵稅額),直接保留該余額,下期有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)可自動(dòng)抵減,無(wú)需額外操作。
比如進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬(wàn)。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 是這樣嗎
比如5月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12 下個(gè)月即6月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交25增值稅,借:應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅25,我想問(wèn)下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬(wàn), 次月實(shí)際繳納2萬(wàn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn),貸銀行存款 2萬(wàn) 這樣處理的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
老師增值稅的留 抵退稅分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 批準(zhǔn)后:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額‘ 而出口退稅款是: 借:應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 那個(gè)上期有留抵稅額5萬(wàn),當(dāng)月要交6萬(wàn)是這么做分錄的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -5 再做:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1
老師,公司貸款買(mǎi)車(chē),首付11500,取得專(zhuān)票111500,抵押合同金額是130000,貸款期限60個(gè)月,怎么做賬
先開(kāi)發(fā)票還是先交外管稅
建筑企業(yè)有建筑勞務(wù)資質(zhì),怎樣在開(kāi)票里面添加工程清包勞務(wù)費(fèi)?并開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票
您好!老師麻煩問(wèn)一下酒怎么算最低價(jià)
老師你好,我想問(wèn)一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們?cè)俑鶕?jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來(lái)給我們公司,客戶(hù)付的錢(qián)就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開(kāi)票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開(kāi)普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開(kāi)一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn)對(duì)不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問(wèn)題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不用反著做嗎,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
同學(xué)你好 這個(gè)不用 的哦