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我公司屬于建筑行業(yè),本月預(yù)交增值稅110000元,取得進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額660000元,銷項(xiàng)稅額500000元。預(yù)交增值稅時(shí)的會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅金—預(yù)交增值稅110000,貸:銀行存款。請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣的?

2023-07-05 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 08:35

你好,這66萬全部都認(rèn)證了嗎?如果是的話,你不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的預(yù)繳的,也不需要抵扣。

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快賬用戶4456 追問 2023-07-05 08:42

已經(jīng)全部認(rèn)證了,如果不結(jié)轉(zhuǎn),我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄就是負(fù)的全部稅金,進(jìn)+銷+預(yù)交

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齊紅老師 解答 2023-07-05 08:44

你好,你的增值稅會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,你把它重分類到其他流動資產(chǎn)。

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快賬用戶4456 追問 2023-07-05 09:05

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是-270000,代表是留抵稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:09

對的,是的,你預(yù)繳的和留底的都在這里面。

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你好,這66萬全部都認(rèn)證了嗎?如果是的話,你不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的預(yù)繳的,也不需要抵扣。
2023-07-05
你好; 這個(gè) 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
您好,這個(gè)是可以的,是可以這樣做的
2023-11-17
您好 請問銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額差額是多少
2021-06-30
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-11
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