你好!這個不需要增值稅。 按生產(chǎn)經(jīng)營所得
老師,早上好,有限合伙企業(yè),合伙人均為自然人,合伙企業(yè)對外投資一家有限責(zé)任公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓該投資,取得股份轉(zhuǎn)讓所得10萬元,請問合伙企業(yè)如何交個人所得稅?是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得,5級累進(jìn)稅率,所有自然合伙人先分后稅?還是直接先分后稅,所有合伙人各自按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅目,適應(yīng)20%稅率交個稅?
個人獨資企業(yè),個體工商戶,合伙企業(yè)個人都是交經(jīng)營所得稅金嘛,分配給個人后就不需要再交稅了嘛是不是! 然后對于以上企業(yè),就沒有:股息紅利所得,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,財產(chǎn)租賃所得,偶然所得。
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅,自然人交個稅是按照每個月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個稅的時候,我除了每個月報公司的員工的工資薪金所得,我還要報經(jīng)營所得,這個經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報,是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報嘛,是這樣理解么
你好!合伙企業(yè)收到自然人合伙人股息紅利所得稅稅收優(yōu)惠的財政獎勵資金,按營業(yè)外收入計算,是否需要繳納增值稅,分配給自然人合伙人是上生產(chǎn)經(jīng)營所得稅還是偶然所得個稅?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)