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老師,問個(gè)問題,預(yù)繳的稅款,我做賬這樣對(duì)嗎。 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 稅金及附加—城建稅 稅金及附加—教育費(fèi)附加等 貸:銀行存款

2023-07-04 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-04 12:38

你好,是一般納稅人的嗎?異地工程的,如果是的話,這個(gè)未交增值稅改成預(yù)交增值稅,其他的可以。

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快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:39

不用計(jì)提是吧

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快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:40

那這個(gè)預(yù)繳增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:42

對(duì)的,是的,你月末需要交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:48

結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:49

對(duì)的,是的,經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 那次月申報(bào)的時(shí)候,它兩個(gè)抵扣對(duì)沖不就行了,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

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快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅

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快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:51

\'我直接就成了:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款了

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快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:51

\'這樣對(duì)嗎

頭像
快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:53

老師回復(fù)一下

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-04 12:54

對(duì)的,是的,可以這么做的。

頭像
快賬用戶5256 追問 2023-07-04 12:56

好的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-04 12:57

不用客氣,工作愉快。

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你好,是一般納稅人的嗎?異地工程的,如果是的話,這個(gè)未交增值稅改成預(yù)交增值稅,其他的可以。
2023-07-04
你好,分錄是這樣對(duì)的 ,金額需要自己去核實(shí)一下。
2024-08-15
你好,可以做這個(gè)分錄,這個(gè)不是計(jì)提。
2020-12-17
你好,是的,分錄沒問題,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-29
你好你的具體問題是什么呀?
2023-02-01
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