是科目錯是這樣不?
老師你好,請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎:1、計提時 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
老師計提增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,繳納的時候,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
請問一下 開出去的增值稅專票 計提增值稅的時候借 應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 繳納增值稅的時候 分錄做成借應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款了 這個要怎么把賬調(diào)回來啊
請問一下個體戶之前報經(jīng)營所得時都是無票成本,現(xiàn)在如果突然有成本票的話,之前的會不會有什么影響
公司資金困難,本月工資暫未發(fā)放,作為一個財務(wù)經(jīng)理,有員工問你,你怎么回答?
為什么只有背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)才可以公示催告
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)可以歸為流動資產(chǎn)是么?
老師,公司的賬上采購入庫和出庫都是按發(fā)票來做的,但是進項存系統(tǒng)是貨回來就入,有銷貨訂單就出,所以賬上的庫存金額和系統(tǒng)里的的庫存金額不一致,導(dǎo)致賬上有很多庫存金額,但是實務(wù)沒有,現(xiàn)在要我從賬上找出哪些沒有結(jié)轉(zhuǎn)的東西出來對金額和數(shù)量,比如,賬上有10萬,系統(tǒng)有2萬,要我找出8萬的差異,我行哈怎么從賬上找出來
老師,我想問一下報稅的時候進項抵扣,是進項票要做賬了的才能抵扣嗎,還有就是上期沒抵扣完的是做賬了的,還是沒做賬的呢
我們把公司因日常經(jīng)營活動的費用付出去了,但是發(fā)票還沒有回來。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,如果收到保險公司的發(fā)票,財產(chǎn)險5000多,請問要不要交印花稅?如果要,按什么類目交?
今年中級經(jīng)濟法沒有敲重點?
老師好,科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件才能申請?
就是繳納的科目錯了 現(xiàn)在要怎么調(diào)回來啊 做反的也調(diào)回來不對
更正為正確的分錄時借應(yīng)交稅費,未交增值稅在應(yīng)交稅費。增值稅。
就是繳納的時候的分錄錯了 你這個是計提的時候吧
我這個是更正的,錯誤的分錄就是把錯誤的科目更正為正確的,交納錯誤的就是這個更正。因為貸方是銀行存款沒錯誤,咱就把錯誤的直接更正為正確的了。