同學(xué),如果 你不知道6月份工資個(gè)稅,可以在自然人扣繳端,所屬期導(dǎo)入進(jìn)去,然后會(huì)自動(dòng)計(jì)算個(gè)稅
老師,我想問(wèn)下,我們有個(gè)員工是6月份開(kāi)始有工資,6月工資在7月發(fā),所以6月的個(gè)稅在8月申報(bào),我現(xiàn)在申報(bào)7月的個(gè)稅,累計(jì)收入是2個(gè)月,累計(jì)扣減費(fèi)用是15000,不應(yīng)該是累計(jì)扣減10000嗎,我想問(wèn)下這樣對(duì)還是不對(duì)的
2020年12月份工資申報(bào)在2021年1月份的個(gè)人所得稅,2021年11月份工資和12月份工資一起申報(bào)在2021年12月的個(gè)人所得稅上,就等于我們廠里2021年申報(bào)了13個(gè)月的個(gè)人所得稅,這樣做可不可以
我們公司是私企,因?yàn)橘Y金緊張所以不能按時(shí)按月發(fā)工資。每個(gè)月的工資表還是按月份造了,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)怎么弄???今天6月1號(hào)了,我申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)5月份的工資表還有申報(bào)4月份的工資表呢?這兩個(gè)月的都沒(méi)有發(fā)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們目前工資都是8月份報(bào)7月份的工資,現(xiàn)在想調(diào)一下個(gè)稅的申報(bào)月份 調(diào)到6月份 這個(gè)可以這個(gè)月0申報(bào)嗎
老師,您好!我們是比如7月30日發(fā)6月工資,在8月申報(bào)7月的個(gè)稅,7月申報(bào)的個(gè)稅是6月的工資是嗎?有員工的工資超過(guò)5千,需要交個(gè)稅,那我怎么做6月的工資表呢?因?yàn)榘l(fā)放6月的工資表是在7月做的,但個(gè)稅是8月才報(bào)的,這樣我也不知道當(dāng)時(shí)個(gè)稅需要扣多少呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,我扣上月的個(gè)稅不可以嗎?
可以,怕有差錯(cuò),我那種方法是準(zhǔn)的