你好; 對(duì)的;? ?你有一個(gè)按季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅 ; 還有一個(gè)工資所得沒(méi)有按月報(bào) ; 你? 正好7月可以報(bào)2季度的; 你去看看 你1季度經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)了沒(méi)有;??
老師:請(qǐng)問(wèn),環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開(kāi)票的話,大類屬于什么下面???
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開(kāi)了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒(méi)啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬(wàn)的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開(kāi)具回來(lái),需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過(guò)了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫(xiě)分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒(méi)有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
1月1到6月30號(hào)的金額所得,它顯示我的收入要比上一期的小。在哪里查上一期的收入
你好; 對(duì)的 ; 你先去看看1季度報(bào)了好多收入 ; 那么報(bào)2季度是累計(jì)的收入(1-2季度合計(jì)來(lái)寫(xiě) ;所以你肯定不會(huì)低于1季度金額的 )
這邊的第1季度的收入在哪里查詢
你好;自然人客戶端里面- 有一個(gè)查詢統(tǒng)計(jì)- 申報(bào)查詢- 里面有申報(bào)表; 你找1季度來(lái)看下??
搜索的是1月1~3月31號(hào)的話,這里查詢嗎,沒(méi)數(shù)據(jù)
沒(méi)有數(shù)據(jù); 說(shuō)明你們沒(méi)有報(bào) ; 你要先把1季度報(bào)了;在報(bào)2季度的??
他這里顯示說(shuō)我所屬區(qū)已經(jīng)申報(bào)了,請(qǐng)勿重復(fù)申報(bào),在哪里查詢這個(gè)數(shù)據(jù)了
你好; 你是查賬還是核定的; 你 當(dāng)時(shí)是在系統(tǒng)報(bào) 還是大廳去報(bào)的? 如果系統(tǒng)報(bào);? 你就是在申報(bào)查詢 查詢記錄的?
查賬征收,系統(tǒng)里面申報(bào)的
那你之前1季度報(bào)和2季度合計(jì)收入和成本費(fèi)用一起來(lái)寫(xiě); 按照1-6月合計(jì)金額來(lái)寫(xiě) 2季度申報(bào)表; 你別只寫(xiě)4-6月合計(jì)金額;??
就是工資加一起寫(xiě)嗎。我又沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒(méi)有成本費(fèi)用。增值稅的數(shù)據(jù)有一個(gè)免稅銷售額是22820一直累積下來(lái)了.一直沒(méi)開(kāi)票了
你好; 對(duì)的; 寫(xiě)? 1-6月合計(jì)金額; 看你所屬期來(lái)寫(xiě)合計(jì)金額 ; 你 自己沒(méi)有做賬的嗎??
這里寫(xiě)我增值稅的收入嗎
你好;? 是的; 不含稅的 營(yíng)業(yè)收入合計(jì)來(lái)寫(xiě)? ?
那我就寫(xiě)增值稅的這個(gè)收入上去了,因?yàn)槲覜](méi)有費(fèi)用,只有是收入了
你好 ; 是的;? ? 合計(jì)來(lái)的??
直接寫(xiě)這個(gè)22820的話,那他要我交稅嗎,沒(méi)有成本費(fèi)用,其他數(shù)據(jù)也沒(méi)有是0,那這個(gè)要交稅嗎
你好; 你是查賬; 你有收入就有成本費(fèi)用哦 ;? ? 不然你記得繳納所得稅的?