你好; 有風險的;這樣就是可能罰款的??
老師,我們公司是掛靠在其他公司的,因為沒資質(zhì),我們做安裝裝飾工程支出這些都沒經(jīng)過掛靠方賬戶,自己出錢,平時購買材料也沒開發(fā)票,給其他工人發(fā)工資,也都是自己支付,沒經(jīng)過掛靠方賬戶。老板說想要想辦法去和掛靠方進行一些抵扣,少繳一些稅,但是去掛靠方那邊說,他們說沒經(jīng)過他們賬戶的支出就不可以進行抵扣,老師有什么辦法呢,對于后期類似的工程項目
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師,別人說掛靠我們資質(zhì),實際工程是他自己做的已完工,但就是沒資質(zhì),所以無法驗收,說著給我們一點管理費跟他簽訂一個合同,我們也不開票也不走賬,這樣有風險嗎
老師好,有家企業(yè)因為他們不在甲方的供應(yīng)商庫里面,我們在庫里面,所以要掛靠我們,他們都有勞務(wù)資質(zhì)和承包資質(zhì),即便是這樣我們是不是也不能全部分包給他們,因為作為總包的我們來說不能把主體也分包出去,我想不明白這種情況的掛靠我要怎么和他們簽訂合同,之前的沒資質(zhì)和沒公司的我現(xiàn)在能知道簽訂勞務(wù)經(jīng)營合同,讓他們給我們開3個點的發(fā)票,但是現(xiàn)在這個人家什么資質(zhì)都有掛靠我們,我們要怎么簽訂合同呢
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
老師,我們只簽訂合同又不走賬,罰款是哪方面的
你好;? 罰款的話 是? ? ?到時怕你們走賬的業(yè)務(wù) 是虛假的;? 這個地方有風險的
老師,這個我們不走賬,因為他項目已完工,只是用下我們資質(zhì)
你好;? 那你? 收取資質(zhì)的? ; 你不開票給 下面的客戶嗎 ???
老師,不用開票
你好; 不用開票; 那你就正常做無票收入;結(jié)轉(zhuǎn)成本即可? ? ?、要讓掛靠單位開票給你?