你好;? ? 你們之間有業(yè)務(wù)往來嗎 ? 這個(gè)是否有合理; 看是否? ?存在虛開的情況??
是老師,現(xiàn)在是這個(gè)情況,因?yàn)槲覀冞@個(gè)辦公室是臨時(shí)的,然后租的那個(gè)私人的那個(gè)房子來作為辦公室用,然后這個(gè)我們不是交了房租以后,那個(gè)老板不是應(yīng)該要給我們一張發(fā)票我們?nèi)胭~嗎?但是現(xiàn)在她不愿意去那個(gè)稅務(wù)局開票,讓把那個(gè)稅金給扣下來,然后其余的錢給他啊,然后我們那個(gè)負(fù)責(zé)人呢,然后就輸,就讓給算出來啊,多少錢扣出來以后她好給她賺,賺錢那個(gè)我,我就不知道這個(gè)交房租的這個(gè)稅率是多少。
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對(duì)方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
請問老師 客戶開給我們的發(fā)票應(yīng)該是6%的稅率 但是開成了1%的稅率(價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的),他們不想重開票, 要退給我們5%的稅點(diǎn)錢,請問這樣可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
我們收到一張發(fā)票,按照合同規(guī)定他需要開三個(gè)點(diǎn)發(fā)票給我們,但是開了一個(gè)點(diǎn),我們在付款時(shí)扣掉兩個(gè)點(diǎn)的稅錢支付給他款項(xiàng),假如原發(fā)票金額10、稅額0.1價(jià)稅合計(jì)10.01但是我們付錢時(shí)10.01/1.03=9.72*0.03=0.29—0.1=0.19少付給他0.19實(shí)付10.01-0.29=9.72那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅還可以正常抵嗎?只是做的費(fèi)用減少 付款減少
老師你好,想供應(yīng)商要發(fā)票,他讓我出稅費(fèi),才給發(fā)票,這樣合理嗎?我付多少錢給她,她直接開張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)同等金額給我不就可以嗎?我為什么還要出稅錢?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
沒有虛開,就是送貨后,我們提出要發(fā)票,他說讓我們出稅錢.
你好; 那你談的價(jià)格之前是不含稅的 價(jià)格; 還是含稅價(jià)格的???
當(dāng)時(shí)沒問,反正就報(bào)價(jià),然后送貨,她也沒說是含稅,或是不含稅。
你好; 那你看看合同或者報(bào)價(jià)單;如果報(bào)的不含稅的 價(jià)格;? ? 你要開票; 那么就會(huì)加稅點(diǎn)的?