一號(hào)按季度申報(bào)的是這么多。
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的季度申報(bào),計(jì)征依據(jù)那里是填寫一個(gè)季度的計(jì)提工資的總額,還是工資總額*40%
工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何繳納 每個(gè)季度的計(jì)稅依據(jù)是上年度總工資嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是工資總額,那和殘保金的工資總額的計(jì)稅依據(jù)一樣嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按季度繳納,是不是就是三個(gè)月的工資總額就是計(jì)稅依據(jù)
請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是季度工資總額嗎
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
按季度申報(bào)的,是這么做的。
我5月有補(bǔ)計(jì)提3月工資,也是應(yīng)該算在第二季度嗎
第一季度交了沒有,沒交的話在第二季度補(bǔ)上。
企業(yè)沒有工會(huì),申報(bào)的時(shí)候是按0申報(bào)嗎
好,不是的,按照應(yīng)發(fā)工資來(lái)。
也就是有發(fā)工資,就要按照應(yīng)付工資來(lái)申報(bào)是嗎
對(duì),是的,是這么做的。