 
                            你好,這種情況需要做壞賬處理?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我公司是賣(mài)車(chē)的 然后發(fā)票是4S店開(kāi)的,我公司是中間賺了差價(jià) 但是客戶(hù)直接把車(chē)款打到了我公司賬戶(hù) 這個(gè)要怎么做賬呢? 客人公司要求公對(duì)公打款,剩下部分由我們公墊款。 4S店開(kāi)票,我們不開(kāi)票,4S要求 只能打一筆,客人貸款 ,沒(méi)那么多錢(qián)。 然后就對(duì)公打款我們公司10萬(wàn),現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票情況下,10萬(wàn)可以走賬嗎
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個(gè)月的帳之前記得比較亂,沒(méi)分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個(gè)月各個(gè)月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實(shí)際收到的, 因?yàn)橛辛P款 ,當(dāng)時(shí)無(wú)法查具體多少 ,應(yīng)收和實(shí)付有差價(jià) ,差價(jià)是中間利潤(rùn),我是11.3 號(hào)正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個(gè)月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
是這樣的,有一間企業(yè),你知啦我們做會(huì)計(jì)的就是憑單據(jù)做帳的,但是,這間企業(yè)的出納是老板娘,已經(jīng)有半年了,銀行存款的余額一直都系按單據(jù)做出來(lái)的,但是11月無(wú)意中先知道銀行余額同帳面相差15萬(wàn),但她又要求這個(gè)月銀行余額按她數(shù)做,所以,問(wèn)下你差額數(shù)用什么方法處理好呢?她有要求的,(第一,不能增加管理費(fèi)用,第二,不能加大成本,第三,不能加大庫(kù)存呵,不能掛應(yīng)付帳戶(hù)等),請(qǐng)教下,謝謝你
老師下午好我們公司是個(gè)小建筑工程公司,在工程結(jié)算時(shí),按合同價(jià)款開(kāi)具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項(xiàng),其中扣除了一些服務(wù)費(fèi)、工程實(shí)際結(jié)算與合同價(jià)差額,但沒(méi)提供相應(yīng)的票據(jù),請(qǐng)教老師:我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無(wú)票據(jù)又無(wú)法收回的款項(xiàng)?謝謝!
#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)如果22年10月份A公司收到B公司一筆貨款5萬(wàn)。入賬入的是預(yù)收賬款。然后12月份A公司把這筆貨款4萬(wàn)又打到了生產(chǎn)廠(chǎng)家C公司。做的是預(yù)付賬款。因?yàn)閺S(chǎng)家生產(chǎn)需要很長(zhǎng)的時(shí)間。又不確定一公司又因場(chǎng)地的原因。不能確定提貨時(shí)間。所以必須提前預(yù)定。然后23年2月份的時(shí)候B公司要求貨到現(xiàn)場(chǎng)。3月份a公司給公司開(kāi)了全額發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這筆賬該怎么做?分錄該怎么做?
 
                受益人備案,基金會(huì)需要填嗎
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄咋寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)50000.銷(xiāo)項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買(mǎi)的商務(wù)車(chē)65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫(xiě)成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開(kāi)具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫(xiě)分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買(mǎi)的大車(chē)用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶(hù)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票如何開(kāi)具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝


能把具體分錄怎么寫(xiě)下來(lái)嗎?
你好 借:信用減值損失 121000—107550,貸:壞賬準(zhǔn)備121000—107550 借:壞賬準(zhǔn)備 121000—107550,貸:應(yīng)收賬款?121000—107550
需要做兩筆嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。