你好,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
請教你一個問題。廠家銷售產(chǎn)品給A客戶,由于該產(chǎn)品12個月質(zhì)保的售后維護(hù)需要我公司來負(fù)責(zé)(后期會產(chǎn)生相應(yīng)費(fèi)用)所以,廠家今年3月份一次性給了我公司一筆維護(hù)費(fèi)用全款5萬元。這5萬元還要發(fā)放維修師傅提成進(jìn)行分配的。請問,這個5萬元應(yīng)當(dāng)怎么做賬?能否計入3月份當(dāng)月利潤?
請教你一個問題。 廠家銷售產(chǎn)品給了A客戶,由于該產(chǎn)品12個月質(zhì)保的售后維護(hù)需要我公司來負(fù)責(zé)(后期會產(chǎn)生相應(yīng)費(fèi)用) 所以,廠家今年3月份一次性給了我公司一筆維護(hù)費(fèi)用全款5萬元(已開票)。這5萬元其中要減發(fā)生費(fèi)用后發(fā)放維修師傅提成。 請問,這個5萬元應(yīng)當(dāng)怎么做賬?能否計入3月份當(dāng)月利潤?
請教你一個問題。 廠家銷售產(chǎn)品給了A客戶,由于該產(chǎn)品12個月質(zhì)保的售后維護(hù)需要我公司來負(fù)責(zé)(后期會產(chǎn)生相應(yīng)費(fèi)用) 所以,廠家今年3月份一次性給了我公司一筆維護(hù)費(fèi)用全款5萬元(已開票)。這5萬元其中要減發(fā)生費(fèi)用后發(fā)放維修師傅提成。 請問,這個5萬元應(yīng)當(dāng)怎么做賬?能否計入3月份當(dāng)月利潤?
,約定A公司應(yīng)于2022年3月5日前交付貨物給 B公司, B公司應(yīng)在3月10日前付清貨款100萬元。為了完成該合同,A公司與C公司簽訂原材料買賣合同,約定C公司應(yīng)于2022年1月1日前將原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交貨任務(wù)。A公司雖經(jīng)多方努力,還是沒有按時完成與 B公司的合同,給B公司造成了損失12萬元。請分析回答下列問題: (一)A公司如果擔(dān)心將來貨物交付后收不到貨款,可以怎么做來保證自己的債權(quán)能夠?qū)崿F(xiàn)?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中約定:“如果 A公司違約,則需支付B公司合同標(biāo)的額10%的違約金”。A公司對本案中B公司的損失應(yīng)如何賠償?如果A公司認(rèn)為違約金數(shù)額不足以彌補(bǔ)實際損失,按照我國法律可以繼續(xù)索賠嗎?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交貨,導(dǎo)致A公司不能按期交付設(shè)備,A公司能否以自己不是故意的為由,免予承擔(dān)違約責(zé)任?(5分)(四)如果B公司擔(dān)心發(fā)貨后收不到貨款,要求A公司先支付部分貨款后再發(fā)貨,B公司能否拒
老師您好abc三家公司為關(guān)聯(lián)公司,b和c公司定期需要向a公司采購原材料,7月份c公司因接了一筆大訂單來不急出貨,所以委托b公司幫忙生產(chǎn)出貨(b公司只負(fù)責(zé)生產(chǎn)包裝物和運(yùn)費(fèi)是c公司提供的)之后貨物也陸續(xù)發(fā)給了c,但是因為某種原因c公司把這筆貨折現(xiàn)轉(zhuǎn)給了a公司用于抵原材料貨款,作為b公司應(yīng)該怎么做賬呢老師?我都暈了
你好這個是我24年工薪的申報金額,請問一定要繳納稅額嗎
24年12月成立的公司,請問今年的報表有沒有年初數(shù)
總公司和分公司都做了備案,但是一旦分公司有數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅的時候,會彈出總公司那邊還沒申報,實際上總公司已經(jīng)申報完了
考稅務(wù)師,對會計實操幫助大嗎?還是學(xué)實操課幫助大
公司股東用知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行實繳,怎么做賬
這道題第三問答案是224,但是因為我算的是利潤留存率它除不盡,就四舍五入了,所以答案就變成了225.6這樣會有分得嗎?
老師,我有一個公司沒記賬,它只有應(yīng)付職工薪酬發(fā)生。那我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么做?資產(chǎn)哪邊增加?
老師,我總是死死分不清什么情況用預(yù)計負(fù)債、合同負(fù)債兩科目,有什么辦法嗎,解釋一下吧。
個體戶一個執(zhí)照可以掛多個地址是什么意思
老師,我總是死死分不清什么情況用預(yù)計負(fù)債、合同負(fù)債兩科目,有什么辦法嗎
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小微企業(yè)。
而且這個貨2月份已經(jīng)生產(chǎn)完成。已經(jīng)交付給B公司了。交易完成了。所以A公司給B公司開了全額普票。然后C生產(chǎn)廠家又給a公司開了全額普票。
借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借,庫存商品? 貸,預(yù)付賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品?
A公司做賬。需不需要把預(yù)付轉(zhuǎn)到庫存商品?然后再。做出庫?
A公司做賬。需不需要把預(yù)付轉(zhuǎn)到庫存商品?然后再。做出庫?——上面分分預(yù)付賬款已轉(zhuǎn)庫存啦,轉(zhuǎn)完庫存,再出庫,
打給廠家只打了4萬。那剩余的1萬怎么做?還留在預(yù)收款里面嗎?
該怎么處理?
打給廠家只打了4萬。那剩余的1萬怎么做?還留在預(yù)收款里面嗎?——借,庫存商品 5萬? 貸,預(yù)付賬款4萬? 應(yīng)付賬款1萬
老師可能我沒有表達(dá)清楚。這1萬是a公司的利潤。生產(chǎn)廠家的總貨款就4萬。
按發(fā)票上的金額做賬,1萬是不明白怎么會是利潤
因為我的預(yù)收做了5萬。但是預(yù)付卻只付了4萬那預(yù)收里面還有1萬。老師我沒有弄懂
啊,老師我明白了。
預(yù)收款與預(yù)付款不一樣的科目,預(yù)付是貨款給出,預(yù)收是收入進(jìn)賬。,二個科目不能混用。
預(yù)收去了主營業(yè)務(wù)那里了。
是的,上面分錄寫了的哈。