你好,你的免稅稅額是按照多少來(lái)的?
老師我看了一下利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)收入是87925,他為什么填到了增值稅納稅申報(bào)表第12行,不應(yīng)該填到第10行么,19行本期免稅額寫(xiě)的2637.75,這個(gè)數(shù)是根據(jù)什么填寫(xiě)的呢
餐飲行業(yè)這個(gè)月申報(bào)10.11.12.月份,申報(bào)的時(shí)候第19欄跟21欄填怎么填寫(xiě),總提示19欄免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額乘以5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額乘以3%
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)表當(dāng)中的虧損額在主表當(dāng)中怎么帶出來(lái),沒(méi)帶出來(lái),我是否填的錯(cuò)了?保存報(bào)表的時(shí)候,他說(shuō)提示第10行第12列必須大于0
公司7月既開(kāi)具了13%的專(zhuān)票,又開(kāi)具了6%的專(zhuān)票(第一次開(kāi)),稅費(fèi)種認(rèn)定兩種稅率都有,申報(bào)時(shí)提示[ 0022 ] 主表第2行(1列+3列)+第3行(1列+3列)不等于附表一第1行(1列+3列+5列)+第3行(1列+3列+5列) ,應(yīng)該怎么正確填報(bào)?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專(zhuān)票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫(xiě)正確報(bào)表
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購(gòu)買(mǎi)的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢(qián),入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來(lái),但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒(méi)有,如圖掃二維碼付款的沒(méi)有這種憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表
老師,我是按不含稅收入*0.03
那正確的,你看一下是不是有小數(shù)的原因。
謝謝老師,弄好了
不用客氣,工作愉快。