你好,沒有這種做法的哈。除非是你購(gòu)入的存貨,不需要入庫(kù)直接領(lǐng)用
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,員工工資嗎?
有一個(gè)分錄是“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款”后期需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄可以寫成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎
老師,請(qǐng)問可以這樣寫分錄的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,預(yù)付賬款
向別的公司借款300萬(wàn),每個(gè)月所支付的利息,需要對(duì)方公司開票嗎?
請(qǐng)問,員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬(wàn)的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請(qǐng)問我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢,如果我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目怎么寫呢?
欠工程款,對(duì)方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫(kù)存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫(kù)存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
建筑服務(wù)行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本不能這樣做嗎
借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
這樣做對(duì)嗎
你好,如果是勞務(wù)公司,就是你那樣做的
那要是設(shè)計(jì)費(fèi)是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)的成本該怎么做分錄
一樣的先歸入勞務(wù)成本,開票的時(shí)候轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利