你好,不需要報銷就不需要做賬了
老師,建筑業(yè),企業(yè)核定征收,一直沒做過賬,這個月就開了發(fā)票,但款項沒有收回來,估計明年才能收回來,那么問題是這個月開發(fā)票需不需要做賬?如果做賬分錄要怎么寫? 之前也發(fā)生業(yè)務(wù),一直沒做賬,假如突然這筆發(fā)票做賬了,會不會很突兀? 核定征收這個稅金要怎么算?是按開發(fā)票金額繳納嗎?
老師好,請教一下,沒有發(fā)票怎么做?收入分錄怎么寫來了?發(fā)票分為又怎么做?收入確實是發(fā)生了,但是還沒有開票,是不是借應(yīng)收賬款貸?主營業(yè)務(wù)收入都是100000,那發(fā)票來了,又怎么沖賬呢?
稅局要來查賬,我們生產(chǎn)磚的,一直沒開過磚票出去,沒有磚的收入,如果不結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品實際又沒有那么多磚,如果結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去了,那沒有磚的發(fā)票也說不過去,老師這要怎么解決好
稅局要來查賬,我們生產(chǎn)磚的,一直沒開過磚票出去,沒有磚的收入,如果不結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品實際又沒有那么多磚,如果結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去了,那沒有磚的發(fā)票也說不過去,老師這要怎么解決好
老師你好,那發(fā)票回來的話,那又該怎么做分錄?個人開給我的勞務(wù)發(fā)票我也要結(jié)算成本嘛,那這那怎么寫?那如果是,我是做建筑服務(wù),他發(fā)票回來給我了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄呢?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
但他有想弄多點費用,少交點企業(yè)所得稅呀
要么就實際報銷,不然稅局會問原因