你好; 不做費用; 因為你只是代付而已 ; 你這個? 這部分不入賬費用; 你掛其他應(yīng)收款科目? ??
老師:工資表里,實發(fā)工資是公司幫員工墊付錢扣除后的數(shù),其他應(yīng)收款墊付這分錄怎么做
公司先給員工墊付房租,水電費,后期從員工工資扣,但是發(fā)票是開給公司的。怎么做賬?發(fā)票做費用嗎?工資那里怎么做賬。扣員工工資是在應(yīng)付工資的后面扣嗎?不想在應(yīng)付工資的工資表前面扣,這樣老板認為偷漏稅了,怕不好。但是在應(yīng)付工資的工資表后面扣,怎么做賬?
公司先給員工墊付房租,水電費,后期從員工工資扣,但是發(fā)票是開給公司的。怎么做賬?發(fā)票做費用嗎?工資那里怎么做賬??蹎T工工資是在應(yīng)付工資的后面扣嗎?不想在應(yīng)付工資的工資表前面扣,這樣老板認為偷漏稅了,怕不好。但是在應(yīng)付工資的工資表后面扣,怎么做賬?
老師好,公司在外面給員工租房,公司出一部分房租和水電費,發(fā)工資的時候扣除員工承擔(dān)的,這樣怎么做賬啊
老師你好,先有公司支付電費,之后按照公司規(guī)定從員工工資里扣除員工應(yīng)個人承擔(dān)的電費,我計提工資的時候應(yīng)該計提應(yīng)發(fā)工資吧?從公司賬戶上扣除電費的時候,我做的分錄是借:管理費用—電費,其他應(yīng)收款—墊付員工的電費,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,員工的電費應(yīng)該怎么做分錄
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)也不是很多,財務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉(zhuǎn)入的款項,開票給個人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
你好,可是發(fā)票是專票,做往來,總不認證沒事嗎
你好;? ?到時選擇勾選不抵扣? ; 這個房租是 員工自己租賃回來的; 還是 你公司名義租賃的??
我公司名字租的,發(fā)票開給公司。后期給員工發(fā)工資時從里面扣除
你好;? 那就是? 不認哈;? 到時 含稅記入? ?租賃費? ? ?; 在去沖??