您好, 沒錯的 用發(fā)票和代收款協(xié)議做賬
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預付款,對方也跟我們開了發(fā)票。現(xiàn)在對方說他們完成不了訂單了,需要轉到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個公司,另一個公司給開發(fā)票,那簽一個補充協(xié)議,協(xié)議注明剩余款打到另一個公司,另一個公司給開發(fā)票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
我們收A客戶款,,給A客戶開票,合同也是跟A簽訂,也就是三流一致,但是,業(yè)務是幫B公司辦理的,這種情況要怎么做呢?收AB的委托辦理協(xié)議?還是委托代付協(xié)議?還是其他的什么材料呢?
對方跟我們簽訂一份委托收款協(xié)議。讓我們付給他另外一個公司,然后用實際簽署合同的主體來給開發(fā)票。這種情況可以么,做賬的話要怎么對應呢
供應商公司已注銷,我們款已支付,對方需要拿出注銷證明,我方用注銷證明為依據(jù)當做發(fā)票入賬是嗎 另一種情況,A和B合作,A錢支付給B,B委托C開發(fā)票給A,需要簽訂三方協(xié)議,才可以委托,在什么情況下可以委托開票
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產自銷的農產品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
就是說付款之后收到票,雖然對方的主體不是對應的。但是在憑證后面附一個委托收款協(xié)議就可以了是吧
是的,這么操作就可以了的