同學(xué)您好,收的進(jìn)項(xiàng)做費(fèi)用一起,您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:銀行存款????
你好!購買的商品開的增值稅專用發(fā)票收到了,過了一禮拜商品降價(jià)了,申請了價(jià)保退了300元,原有的專票還可以使用,怎樣做賬?
老師你好,請問視同銷售的分錄怎么做,從購買到送出。 如果購買的禮品開的是普票還需要做銷項(xiàng)稅嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,為了宣傳新品牌購買了一批禮品,比如背包雨傘這種,用來贈(zèng)送潛在客戶。員工先墊付了采購款,后面拿發(fā)票來報(bào)銷。收到發(fā)票應(yīng)該如何入賬?
老師,請問一下 一般納稅人公司買了粽子,收到的發(fā)票是普票 1??收到發(fā)票就直接做賬借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款? 2??發(fā)給員工如何做賬? 3??給客戶送禮如何做賬?
您好,建筑要款送禮買的禮品款如何做賬?已收到了禮品的逬項(xiàng)稅發(fā)票
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊