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老師好,請(qǐng)問公司成立一年多,最近才做了稅務(wù)登記,一直沒有業(yè)務(wù),只有銀行賬戶有往來,屬于借款性質(zhì),現(xiàn)在建賬套那初始數(shù)據(jù)怎么入賬?依據(jù)什么?

2023-07-03 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 10:22

你好,您先盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收值等等這些數(shù)據(jù),然后錄入期初要是試算不平衡,差額錄入未分配利潤,然后試算平衡就開始做分錄了。

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快賬用戶1401 追問 2023-07-03 10:25

哦,一年多以前的銀行數(shù)據(jù)需要錄入嗎?還是依據(jù)納稅登記時(shí)的銀行數(shù)據(jù)入賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 10:29

你好,需要盤點(diǎn)出來,銀行的數(shù)據(jù)用的,需要的。

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快賬用戶1401 追問 2023-07-03 10:35

你是說銀行賬面上要反應(yīng)出來一年以前的數(shù)據(jù)對(duì)么?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 10:43

你好,是您建賬時(shí)咱盤點(diǎn)出來的這個(gè)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1401 追問 2023-07-03 10:53

哦,那建賬時(shí)如果有之前在稅務(wù)局代開的發(fā)票,是不是也要入賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-03 11:13

你好 是的要入賬 咱第一個(gè)要做的是盤點(diǎn)期初 建賬? 后面才是做業(yè)務(wù)的分錄?

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你好,您先盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收值等等這些數(shù)據(jù),然后錄入期初要是試算不平衡,差額錄入未分配利潤,然后試算平衡就開始做分錄了。
2023-07-03
您好 開戶前的可以計(jì)入股東個(gè)人的往來哈
2024-07-18
同學(xué)。你可以考慮這樣簡化處理,后面發(fā)現(xiàn)差異,再做調(diào)整
2019-09-04
同學(xué)你好,可以調(diào)整期初金額
2023-10-11
您好,1.不是的,所有的業(yè)務(wù)要做賬,不只是銀行相關(guān)的,比喻固定資產(chǎn)的折舊 2.不行的,要說量補(bǔ)齊全 3.不可以的,稅務(wù)的申報(bào)是連續(xù)的,要以代賬上期申報(bào)數(shù)據(jù)作為我們建賬的期初,因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)是連續(xù)的
2025-03-18
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