你好 這個就用你們單位的賬戶的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,注冊3年了,但是一直沒有業(yè)務(wù),沒有房租水電發(fā)票(~租的農(nóng)貿(mào)市場的房子,統(tǒng)一收水電費,只有一個費用單,繳款人為法人~),公司資質(zhì)借給別人投標(biāo),兩個單位,一個走我們的對公,一個單位錢走別人的私戶,都是我們開具普通發(fā)票,應(yīng)該怎樣建賬報稅
4,某省級事業(yè)單位20x9年發(fā)生如下業(yè)務(wù),諸分別作出財務(wù)會計和預(yù)算會計相應(yīng)的賬務(wù)處理。(1)某事業(yè)單位收到一筆采用財政專戶返還方式管理的事業(yè)收入400萬元,款項己存入開戶銀行。數(shù)日后,事業(yè)單位通過開戶銀行向財政專戶上繳收到的該筆事業(yè)收入。(2)次月,該事業(yè)單位收到從財政專戶返還的一部分事業(yè)收入360萬元,款項己存入開戶銀行。(3)某事業(yè)單位在開展業(yè)務(wù)活動及其輔助活動過程中通過財政投權(quán)文付方式購入一臺設(shè)各,實際支付價款為70000元。(4)收到市財政局撥入專項經(jīng)費50萬元。(5)用自有資金對附屬單位撥付60萬元。(6)后勤部門計提固定資產(chǎn)折1日費8700元。(7)將一批桌椅報廢,原值70萬元,折1日58萬元,在消理過程中文付費用0.5萬元,清理收入1萬元,均以銀行存款收付。按照規(guī)定處理收支差額0.5萬元需要上繳財政。
2.資料:某事業(yè)單位某年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 2們類需或置接變符入稱通知書”及相關(guān)原始筆證,收到本月經(jīng)費520000元兩;購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)驗收入庫。 (2)我到“財政技權(quán)支竹題度到賬通知書”,本月取得容余額賬戶用故額度740元 (3)收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,款項存入銀行。 (4)并展專業(yè)亞務(wù)活動取得事業(yè)收入830000元,款項存入銀行。該故項應(yīng)上城的員專戶管理。 (5)按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)生位所有。應(yīng)上繳的款項已經(jīng)通過銀行上繳。 (6)收到同級財政部門撥入專款1000000元存入銀行,該資金主要用于開展會計技能大賽。 (7)開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅寫16 000元,款項已存入銀行。 (8)收到附屬獨立核算單位上繳的款項88 000元,存入銀行。 (9)收到被投資單位分來的利潤23 000元,存入銀行。 (10)收到債券投資的利息收入1800元,存入銀行。
某事業(yè)單位2×20年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù);(7)開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動的部門領(lǐng)用一批庫存物品,成本為164元;開展行政管理活動的部門領(lǐng)用一批庫存物品,成本為144元。(8)在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用860元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用360元,款項通過銀行存款賬戶支付。(9)分別為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動和行政及后勤管理活動所使用的固定資產(chǎn)計提折舊40400元和11200元。(10)為經(jīng)營活動人員計提職工薪酬3300元。(11)向開展經(jīng)營活動的職工個人支付薪酬2420元?!?12)在開展經(jīng)營活動過程中通過銀行存款賬戶購入一批庫存物品,實際支付價款為1160元(暫不考慮增值稅業(yè)務(wù))。(13)為開展經(jīng)營活動發(fā)出一批庫存物品,實際成本為720元。(14)開展經(jīng)營活動過程中發(fā)生相關(guān)辦公費用480元,款項通過銀行存款賬戶支付。(15)為開展經(jīng)營活動發(fā)生城市維護建設(shè)稅100元,教育費附加60.元,企業(yè)所得稅56元。(16)在開展經(jīng)營活動過程中交納城市維護建設(shè)稅100元,教育費附加60元,企業(yè)所得稅56元,款項通過銀行存款賬戶支付。
我們是事業(yè)單位主題黨日活動產(chǎn)生的費用開發(fā)票應(yīng)該用哪個戶名?因為我們單位沒有開黨費專戶黨費在工會賬戶存著
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?