你好,學(xué)員,需要延期的,學(xué)員
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項(xiàng)工程,對方預(yù)付工程款時(shí),要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗(yàn)收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
老師:你好!我司是個(gè)勞務(wù)公司,有三個(gè)異地項(xiàng)目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū),另外兩個(gè)是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,也沒通知我們預(yù)交,目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費(fèi)用:200萬元。 人工費(fèi)用:70萬,機(jī)械費(fèi)用:200萬,材料費(fèi):230萬。 1、問:該項(xiàng)目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費(fèi)用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
異地項(xiàng)目工程款 32 萬 ,且實(shí)際已竣工,但是發(fā)包方工程款未打完,我們公司只開了 20 萬的稅票,預(yù)交稅款也預(yù)交了 20 萬的稅款,現(xiàn)在跨區(qū)域涉水事項(xiàng) 20 萬 已到期,需要延期還是核銷?
請問建筑業(yè)異地施工 給甲方開工程款發(fā)票是預(yù)繳2% 工程結(jié)束后還需要再交嗎 比如甲方給了工程款1000萬 目前已經(jīng)開了900萬 還差100萬 有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額開完這100萬發(fā)票 也是交完預(yù)繳2% 和附加稅企業(yè)所得稅外經(jīng)證稅款 工程竣工還需要交別的稅嗎
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為 1 500萬元,除一批存貨公允價(jià)值高于賬面價(jià)值100萬元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時(shí)稅收分類編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個(gè)稅由甲方承擔(dān),說個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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