您好,這個可以抵扣進項稅額的
我們公司是一般納稅人,對方小規(guī)模納稅人,不使用專票,所以某項目就給對方開我們適用稅率9%的普票,請問我們這個項目夠買材料的進項票可以抵扣這個項目的銷項嘛?
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請問給某單位開的普通發(fā)票,能用購進貨物時取得的專票進行進項抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進項稅額能不能抵扣與開具銷項發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯(lián)系呢?
老師,您看我理解的對嗎,我是一般納稅人公司,就需要對方給我開具房產(chǎn)進項專票,因為把房子賣給個人,個人只能開普票。增值稅也是可以用我的專票抵減普票稅額,是這樣嗎?因為我們經(jīng)營范圍內(nèi)沒有房產(chǎn)銷售,只能以處理固定資產(chǎn)來做賬。
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進的餐廳用原材料在稅務局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計算抵扣進項,可是給消費者又不能開具專票!那為什么進項可以抵扣
我們是一般納稅人公司買的車現(xiàn)在不用了賣給個人 怎么做賬 開給個人的只能開普票 那之前公司到4s店買進時抵扣的進項要轉(zhuǎn)出嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
是不是只要是專票都可以抵抗啊
抵扣,有什么要求
你贈送的時候要視同銷售,才可以抵扣進項稅額
分錄要怎么改呢
購入的借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 贈送的時候 借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項稅額