你好 這個(gè)是按照季度申報(bào)的,買賣合同已經(jīng)是最下級(jí)的了

老師你好,六月中旬剛注冊(cè)成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有費(fèi)用,申報(bào)印花稅時(shí)就是零申報(bào)吧?稅種核定是購(gòu)銷合同是季報(bào)。那申報(bào)印花稅時(shí)選擇按期申報(bào)不是按次是嗎?申報(bào)時(shí)還要稅費(fèi)采集是什么意思
你好老師,我想問(wèn)下財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表和印花稅稅源采集是怎么填 的,我是小規(guī)模納稅人,上面有兩個(gè)稅目,分別是購(gòu)銷合同和資金帳簿我直接填0他不能申報(bào)是什么原因
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購(gòu)銷合同,并且已經(jīng)繳過(guò)印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒(méi)選這個(gè),是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅局打電話讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會(huì)不會(huì)和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?
這是新公司,5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購(gòu)買空調(diào)5月23號(hào)已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過(guò)沒(méi)收到發(fā)票呢,不過(guò)2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬(wàn)多錢,不過(guò)這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒(méi)顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒(méi)開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒(méi)錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
老師,采購(gòu)合同按季申報(bào)印花稅?稅目填寫買賣合同,子稅目選擇什么呢?正常的酒店布草等物資采購(gòu)
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入
老師,我們支付購(gòu)買固定資產(chǎn)定金時(shí),收到款時(shí),一般是做借:其他應(yīng)收 貸:銀行,等收到資產(chǎn),再借:固資 貸:其他應(yīng)收 銀行。 那支付定金時(shí),我如哪個(gè)現(xiàn)金流量?
老師,現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)10月數(shù)據(jù),顯示申報(bào)前可開票金額120000元,一般申報(bào)后開票金額會(huì)提高額度嗎?
公司有一臺(tái)車賣了、折舊還沒(méi)折完,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師早上好!我是小規(guī)模勞務(wù)公司,想問(wèn)問(wèn)是不是開票過(guò)去申請(qǐng)的勞務(wù)費(fèi),發(fā)放工資都要申報(bào)個(gè)稅呢,如果說(shuō)我們開多少票就發(fā)放多少工資的,是不是不用申報(bào)個(gè)稅,直接做代收代發(fā)就好了?
老師,你好!我們有筆付國(guó)外的機(jī)器歐元預(yù)付款,由于一直沒(méi)有報(bào)關(guān)進(jìn)口,請(qǐng)問(wèn)會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎?
食品制造業(yè)領(lǐng)料都是混用在多個(gè)產(chǎn)品里,根部不知道配比這個(gè)成本怎么做歸集呢
老師,這個(gè)是上傳什么啊
月底我的資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槭裁?,都是系統(tǒng)自己出的
小規(guī)模申報(bào)增值稅無(wú)票?開票超30萬(wàn),增值稅表應(yīng)該怎樣填寫?

