你好 這個(gè)是按照季度申報(bào)的,買賣合同已經(jīng)是最下級(jí)的了
老師你好,六月中旬剛注冊(cè)成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有費(fèi)用,申報(bào)印花稅時(shí)就是零申報(bào)吧?稅種核定是購(gòu)銷合同是季報(bào)。那申報(bào)印花稅時(shí)選擇按期申報(bào)不是按次是嗎?申報(bào)時(shí)還要稅費(fèi)采集是什么意思
你好老師,我想問(wèn)下財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表和印花稅稅源采集是怎么填 的,我是小規(guī)模納稅人,上面有兩個(gè)稅目,分別是購(gòu)銷合同和資金帳簿我直接填0他不能申報(bào)是什么原因
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購(gòu)銷合同,并且已經(jīng)繳過(guò)印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒(méi)選這個(gè),是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅局打電話讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會(huì)不會(huì)和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?
這是新公司,5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購(gòu)買空調(diào)5月23號(hào)已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過(guò)沒(méi)收到發(fā)票呢,不過(guò)2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬(wàn)多錢,不過(guò)這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒(méi)顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒(méi)開(kāi)出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒(méi)錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
老師,采購(gòu)合同按季申報(bào)印花稅?稅目填寫買賣合同,子稅目選擇什么呢?正常的酒店布草等物資采購(gòu)
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅