計入銷售費用是可以的
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個月做自己的經(jīng)營報表,然后我們事業(yè)部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業(yè)部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,醫(yī)療美容行業(yè),請問我們公司購買的展架放在院內(nèi)作為展示作用,金額78000,這個應該計入銷售費用還是計入固定資產(chǎn)?
老師,裝修公司與物業(yè)公司的合作費用應該計入銷售費用-業(yè)務宣傳費,還是銷售費用-其他銷售費用呢,我們合作的內(nèi)容大概就是可以在小區(qū)里面開展活動獲客,然后如果成交一個客戶給予一定比例的利潤給物業(yè)這邊
請教老師:甲公司是乙公司的母公司,2×18 年 6 月 30 日甲公司將生產(chǎn)成本為 120 萬元的 W 產(chǎn)品以 200 萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將 W 產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用 5 年,預計凈殘值為 0,采用年限平均法計提折舊。不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司 2×19 年 12 月 31 日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。 A.140 B.84 C.160 D.72 疑問:這個為什么不能用收入和成本的差額進行折舊?
老師,客戶以前年度向我司購置一批物資,該物資用于輔助我司的主營產(chǎn)品進行展示,當時公司是免費贈送該批物資給客戶的,所以當時銷售出庫后分錄會計憑證的時候財務使用的是“其他業(yè)務支出-輔助材料支出”這個科目;現(xiàn)在這個客戶把這些物資退回來了(退回來的物資可以二次銷售),銷售退回的話客戶的應收賬款有對應的金額,由于這些物資當時是公司免費贈送給客戶的,所以賬上的余額我們就不用退給客戶,那么這些不用退給客戶的余額我是作為營業(yè)外收入分錄好還是紅字沖銷“其他業(yè)務支出-輔助材料支出”好呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
可以計入固定資產(chǎn)嗎?
可以計入固定資產(chǎn)