個(gè)稅申報(bào)和發(fā)放沒關(guān)系,申報(bào)是例如,在月份的時(shí)候申報(bào)四月份的個(gè)稅,都同時(shí)申報(bào)了一個(gè)月份,都給錢了嗎?沒給錢的更正
老師,我們有兩個(gè)員工在別的公司也有工資申報(bào),那個(gè)公司和我們不在一個(gè)省,那就是各單位申報(bào)各單位的,次年的1月1日到5月30日在匯算清繳,是這樣嗎老師?
老師,員工換別的單位了,現(xiàn)在申報(bào)9月的工資附加信息采集就采集不上了,那9月工資單位可以不申報(bào)嗎,讓員工在新單位申報(bào),還是在本單位產(chǎn)生的,必須本單位申報(bào)個(gè)稅呢
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
就是老師我在七月發(fā)放工資的時(shí)候個(gè)稅還是照樣把員工個(gè)稅代扣,但是7月15做0申報(bào),不交稅,然后次月,八月份交七月份工資的個(gè)稅,對(duì)嗎。
不是這樣子的,你7月15號(hào)申報(bào)的所屬期應(yīng)該是六月份。
8月份本來就應(yīng)該申報(bào)7月份的個(gè)稅。
老師,因?yàn)槲沂钱?dāng)月發(fā)放工資當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅,所以六月份發(fā)放工資六月份個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,那我七月份沒東西申報(bào)了,八月份才申報(bào)七月個(gè)稅,那空擋的七月,我是不是做個(gè)0申報(bào)。那我提前申報(bào)一個(gè)月,員工的錢是不是多扣一個(gè)月,如何還給他們呢
你好,個(gè)稅的申報(bào)跟支付跟實(shí)際支付沒有關(guān)系,按照所屬期申報(bào)就可以。