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貿(mào)易公司,沒有發(fā)票做暫估,做分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來了,分錄是不是這樣做,借:應付賬款回-暫估,貸:應付賬款

2024-07-14 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-14 10:34

同學,你好 紅沖暫估 借:庫存商品? 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估? ?負數(shù)

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快賬用戶4195 追問 2024-07-14 10:47

我上面這種做法不對嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 10:48

同學,你好 不對的,沒有沖庫存商品

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快賬用戶4195 追問 2024-07-14 10:50

本身就是有發(fā)票只是會晚到才提前做的庫存商品暫估,現(xiàn)在發(fā)票到了,也相當于庫存商品有了,直接沖暫估不就好了,為什么要沖庫存商品

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:00

同學,你好 你庫存商品是暫估的,現(xiàn)在來發(fā)票就要紅沖之前暫估的庫存商品,再根據(jù)發(fā)票重新做

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快賬用戶4195 追問 2024-07-14 11:07

你能做出完整的分錄嗎?金額都是一樣的

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快賬用戶4195 追問 2024-07-14 11:08

那我那個做法不就是最后的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 12:24

同學,你好 紅沖暫估 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 根據(jù)發(fā)票重新做分錄 借:庫存商品 貸:應付賬款

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同學,你好 紅沖暫估 借:庫存商品? 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估? ?負數(shù)
2024-07-14
同學,你好 現(xiàn)在發(fā)票回來了 借:庫存商品??負數(shù) 貸:應付賬款-暫估? 負數(shù) 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-07-16
做少了,需要再增加借方庫存商品
反之,減少庫存商品
2023-01-30
你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
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