你好,是可以這樣做調整處理的?
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數(shù)據(jù)正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業(yè)外支出
老師,不知道怎么回事,我12月申報增值稅的時候附表一銷項稅數(shù)據(jù)導入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計半年沒做賬,我這一下子要報很多稅,軟件也沒有我就先報稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師,一般納稅人2月份的一張增值稅發(fā)票開多了,進項稅額比實際賬上多,我在本月申報增值稅的時候增值稅申報表自動生成的是全部的進項稅額,這種我還得需要填到進項稅額轉出一部分嗎?
老師,調整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業(yè)外支出 -0.09 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報表上多了9分錢
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
老板的家人的機票怎樣入賬
樸老師您好 我們跟別的公司合作銷售設備 總價50萬 我們20萬 他讓我們開發(fā)票20萬 他給我們公戶轉20萬 在讓我們私戶轉稅費金額增值稅附加稅和印花稅 沒有所得稅 這樣操作和直接差額開票有什么好處嗎 差額開票就是20萬-增值稅附加稅印花稅所得稅
你好老師 自來水公司處置廢棄的舊水表收入怎樣入賬
客戶貨款開了發(fā)票,但是沒走公賬可以嗎?怎么算?
公積金科目貸方負數(shù)余額是多計提?
老師,有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅申報步驟嗎,網(wǎng)校里有沒有申報的課程
車間外挖水管道,砌墻計入什么科目 老師
貿易公司銀行上21年11月12月有一點收入,這個直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來這家公司,老板讓我從22年開始把賬都補上,以前改公司都沒做過賬,這種情況下怎么開始做賬
老師,職工工資是在那個平臺申報呢
要是股權轉讓簽協(xié)議時間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報個稅轉讓股權是提交6月份的財務報表嗎
結轉稅金還是按照平時結轉吧 不用做特殊處理
你好,是的,是這樣的