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Q

5月份銷售一筆服務收入10w元,已全部開票給了對方,合同簽訂期限為3年,如果按月確認收入,具體分錄怎么做?

2023-06-30 10:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-30 10:13

借銀行存款100000 貸預收賬款90000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)10000(假設(shè)是1萬) 36期,每期收入=90000/36=2500 確認收入 借預收賬款2500 貸主營業(yè)務收入2500

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快賬用戶9231 追問 2023-06-30 10:17

申報的時候有什么需要注意點嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:17

沒有什么注意的,據(jù)實申報就可以

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快賬用戶9231 追問 2023-06-30 10:21

如果按季度確認收入呢?具體怎么計算呀?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:22

借預收賬款7500 貸主營業(yè)務收入7500

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快賬用戶9231 追問 2023-06-30 10:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:23

不客氣,祝你學習愉快,滿意給個五星好評哈

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借銀行存款100000 貸預收賬款90000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)10000(假設(shè)是1萬) 36期,每期收入=90000/36=2500 確認收入 借預收賬款2500 貸主營業(yè)務收入2500
2023-06-30
你好,你確認收入的時候,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費=應交增值稅。
2025-06-03
您好。去年。去年的也沒有確認收入嗎?
2022-02-16
同學你好 可以的,按月就可以
2020-09-14
1.可以先暫估入庫 2.是的 3.原分錄負數(shù)紅沖,年底開來發(fā)票把暫估入庫的負數(shù)紅沖,然后重新根據(jù)發(fā)票做賬
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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