你好 不是的,你說的這個(gè)只是免增值稅和附加稅,其他稅不是免的

老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
目前一般納稅人跟小規(guī)模納稅人月銷售額不到10萬,季度不超過30萬是不是不用繳納附征稅
老師您好!請(qǐng)問您小規(guī)模納稅人銷售額不超過10萬免稅,月銷售額是超過10萬部分納稅,還是超過10萬全部納稅
是不是有的小規(guī)模納稅人公司(月銷售額不超10萬)不涉及納稅?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬的不用交增值稅,銷售額是含稅的還是不含稅的
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營所得時(shí),1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
美團(tuán)開店寶推送稅務(wù)的數(shù)據(jù)在哪里看
老師,員工10月墊付的貨款,11月才報(bào)銷,10月份貨物已入庫,10月份是不是用入庫單作為憑證記賬,那11月份報(bào)銷時(shí)用什么作為憑證呢?
老師,融資租賃設(shè)備每月設(shè)備本金如何做分錄?每月除本金外多出來的費(fèi)用如何做賬
企業(yè)的未分配利潤可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個(gè)人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)


生活中所有做生意或小公司都涉及交稅嗎?
會(huì)的,只是多少而已的
是不是只要辦理了營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)局就能監(jiān)管到?
不是的,你要去稅務(wù)局報(bào)道的
不明白,老師能說明白點(diǎn)嗎?
你辦理了營業(yè)執(zhí)照,去稅務(wù)局報(bào)道,才開始申報(bào)稅的
哦,有了營業(yè)執(zhí)照,也不敢不按時(shí)報(bào)稅,是嗎?
是啊,后面稅務(wù)局會(huì)來找你的啊