你好 這個(gè)首先是建議你成立一家公司,然后給你們開票,這樣可以減少企業(yè)所得稅 其次,你們行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)確實(shí)比較少,只能是購買車輛,房屋,加油的時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)抵扣的
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問題是我們沒有A產(chǎn)品,也沒有取得A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在老板要用A產(chǎn)品給客戶B開票,這個(gè)要怎么處理,有什么補(bǔ)救措施呢
請問老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分別是筆記本電腦,醫(yī)療設(shè)備。給客戶簽的銷售合同是醫(yī)療設(shè)備,筆記本電腦都是作為配套一起交付客戶的。 這樣給客戶的發(fā)票是只開醫(yī)療設(shè)備,對吧?公司經(jīng)營項(xiàng)目沒有電腦軟硬件 那筆記本電腦應(yīng)該如何做賬? 怎樣處理稅費(fèi)低? 謝謝
老師好,公司是做物流的,都要給客戶開票,基本沒有什么進(jìn)項(xiàng),怎么樣合理避稅呢,謝謝
老板有a公司,a公司8月轉(zhuǎn)一般納稅人了,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)。但是公司全部收的款都是進(jìn)a公司基本戶。怎么樣合理的在a和b公司做收入?可以參考那些數(shù)據(jù)?謝謝
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
辦公室都租的,油票好像也只能抵30%
物流稅率是9%哈,要全額按9%交嗎
你這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng),就只能全額來繳納的
沒有其他什么辦法嗎
沒有的,你們行業(yè)本來就是9%,不是13%,是使用優(yōu)惠稅率那檔的
要不按9個(gè)點(diǎn)收,也只能跟客戶商量是吧
是的,你的理解是正確的