你好 是政版的軟件 嗎??
老師,年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù),比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款,這個(gè)是怎么回事呢?資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對(duì)吧?
老師:在新的軟件系統(tǒng)里面做賬,先錄入期初二級(jí)科目,再錄入期初數(shù)據(jù)吧?錄入的本年借方累計(jì)金額和本年貸方累計(jì)金額是不相等的吧?
請(qǐng)問,新接手一家企業(yè)的外賬,用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版根據(jù)企業(yè)科目余額表錄入了累計(jì)借貸方發(fā)生額與期末余額,試算平衡了,初始化顯示:損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額與本年利潤(rùn)科目的期初余額不相等。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況?該怎么處理?可以忽視嗎?
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,期中建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額,一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師,我們做賬用的金蝶軟件是KIS標(biāo)準(zhǔn)版,應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款之前都沒有設(shè)置項(xiàng)目核算,二級(jí)科目都是直接往一級(jí)下面新增的,現(xiàn)在要增加項(xiàng)目核算怎么設(shè)置?
老師當(dāng)月計(jì)提的個(gè)稅,次月不繳,有啥后果
老師,現(xiàn)在收到23年和24年采購(gòu)的普通發(fā)票,能直接入賬到本月嗎
公司一般納稅人,*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)能開9個(gè)點(diǎn)嗎
本月的原材料余額是110萬,庫存商品余額是88萬,本月盤點(diǎn)的原材料(原料+半成品):125萬;庫存商品-成品:85萬;這個(gè)應(yīng)該調(diào)整分錄,做成和盤點(diǎn)表的金額一樣呢?
老師,24年的售后維修設(shè)備入到制造費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,謝謝
如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
建賬套,所屬行業(yè)選什么,我公司經(jīng)營(yíng)范圍是金屬制品錯(cuò)售,模具制造,汽車零配件批發(fā),汽車零配件零售,我要選那個(gè)行業(yè)?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產(chǎn)品,怎樣做分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M(fèi)用的分錄?
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版12.0
這種情況不正常,建議你找軟件客服遠(yuǎn)程給你看一下,因?yàn)橐患?jí)科目它就應(yīng)該等于二級(jí)科目的合計(jì)數(shù)才對(duì)。
我認(rèn)為是你軟件的問題,所以你找軟件客服遠(yuǎn)程看一下。
老師,本年累計(jì)發(fā)生的額,一級(jí)科目就跟二級(jí)科目的累計(jì)數(shù)對(duì)上,這個(gè)是系統(tǒng)的問題對(duì)吧
期初就沒對(duì)上
期初,那你看一下是不是咱錄入的時(shí)候有錯(cuò)誤和上一年的期末對(duì)比一下?
和上一期的期末數(shù)對(duì)比一下。