您好,在附表二里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
您好老師,我有一張銷項(xiàng)的發(fā)票開錯(cuò)了。不過(guò)已經(jīng)跨月。對(duì)方?jīng)]抵扣。我這個(gè)是需要開紅字發(fā)票么?現(xiàn)在直接可以從稅盤上開紅字發(fā)票么?然后再重新開具就好了對(duì)吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開了一張票,稅已經(jīng)報(bào)完了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票有問(wèn)題,紅沖了發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候按照這個(gè)月銷項(xiàng)減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師上月開錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開,進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。一張3月份的票已經(jīng)抵扣過(guò)了,因項(xiàng)目開錯(cuò)了,現(xiàn)在需紅沖重開。稅務(wù)上有么需要處理的嗎?填什么表嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?