你好,什么原因不允許抵扣,這個(gè)當(dāng)時(shí)支付了嗎?
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時(shí)候交了2023年的企業(yè)所得稅,計(jì)提的時(shí)候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,現(xiàn)在報(bào)2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報(bào)呀?
小微企業(yè)利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒(méi)超過(guò)就按百分之5交稅
老師,上個(gè)月員工發(fā)票開(kāi)錯(cuò)公司共計(jì)6張共計(jì)446元,上個(gè)月沒(méi)注意看,已報(bào)銷給她。我現(xiàn)在要怎么辦呢。
③當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅額,還有剩余很多的增值稅留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么做分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)現(xiàn)金流量表第5點(diǎn)的數(shù)據(jù)減去期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額等于第6點(diǎn)是不是有問(wèn)題喔?前面項(xiàng)目那欄不是加嗎?
當(dāng)月勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅小于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅不夠抵扣,使用增值稅期末留抵稅額來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
工商年報(bào)中10月補(bǔ)1一9月社保基數(shù)也要填嗎?
個(gè)人找稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?
當(dāng)月勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,如勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12000元,銷項(xiàng)稅額9000元,這個(gè)怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是的,付款了的,發(fā)票問(wèn)題,已無(wú)法追究,
普票可以的,可以這么做的。