你好; 沒有成本發(fā)生; 那你有收入嗎 ? 如果盈利了就得計提所得稅的??
老師好,我想咨詢一下,我們公司是4月份做的稅務(wù)登記,屬于小規(guī)模納稅人,稅務(wù)登記后第一個季度凈利潤是負(fù)的,虧損了,現(xiàn)在馬上就做第三季度的季報了,我看了一下各個發(fā)生額,這個月也是虧損的,這樣的話,合理嗎?稅務(wù)會查嗎?
老師好 我們是小規(guī)模納稅人公司 我們員工只有十幾人 利潤也不多 就沒有什么福利費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)這些 我沒有這些 那每個月做賬還需要計提嗎?
小規(guī)模納稅人第二季度可以開0稅率發(fā)票,之前我在4月份開錯了發(fā)票,開成1個點(diǎn),在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導(dǎo)致6月份收入為負(fù)數(shù)。是物流行業(yè)。我6月份要怎么做賬呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是外賬
老師 我是小規(guī)模納稅人 本季度的利潤額是48735.10元 因上年度虧損25萬元。現(xiàn)在本年第二季度申報企業(yè)所得稅彌補(bǔ)了48735.10元 就不用交企業(yè)所得稅了。那我在6月份的憑證要做分錄計提所得稅嗎
我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人,4-6月份第二季度以前的財務(wù)說有19萬的收入是沒有票的,7月份公司升級為一般納稅人,那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報稅,可以把這個第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
有收入 沒有成本是因為我們公司只有法人一人 然后所有的報銷都在總公司 人也都掛在了總公司 工資也都是總工資發(fā) 報銷也在總公司 那我是需要暫估成本嗎
你好; 那不合理的; 你有收入肯定有成本的; 不然不配比的?
老師 這種費(fèi)用可以記到裝修費(fèi)里嗎
對 就是沒有成本 那我應(yīng)該怎么辦呢
也不能每個月都暫估成本啊
你好;? 可以記入成本; 這個屬于成本部分金額的;、
老師 這個不是我公司的 我就是還是想問每個月暫估成本 這個是有風(fēng)險的吧
你好; 按照實際業(yè)務(wù)去暫估 ;這個是可以的?
我上個季度是暫估后來又沖回來了 那是不是每個月做賬都需要暫估成本呢 如果沒有成本
你好;? 你 調(diào)整差額 即可 ; 不用紅沖暫估在做的?
老師 像這種庫存商品 我的明細(xì)科目應(yīng)該咋寫呢
你好;? ?你就錄入大類做二級科目 就行 。 不用按照商品明細(xì)來錄入??
就錄前面的氣象水文儀器嗎
你好;? 是的; 錄大類; 不然你二級科目太多了?
那一張發(fā)票倆個品目雜錄啊
你好;? ?你就按照大類寫; 比如土豆 、白菜; 都 歸集到; 庫存商品-蔬菜里面去??
那老師我剛才給你發(fā)的圖片 那我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我這個金額寫21946.9對嗎
你好 ; 對的; 就這樣寫即可;? ?、按照不含稅結(jié)轉(zhuǎn)的; 如果你是 全部銷售了就這樣走
那老師 我這個賣的閘位計 我購進(jìn)的閘位計和閘位開關(guān)這倆在一張發(fā)票上,那我抵扣成本一起抵扣嗎 還是只抵扣賣的閘位計嗎
你好; 都可以哈 ;? 都是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的;? 全額抵扣的??