你好,那這個你們是不能開的
請問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣。現(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
請問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
老師你好,請問我們公司現(xiàn)在還在用紙質(zhì)版的開發(fā)票,但是有一個紅子信息表上游客戶需要我們來開電子版的,這個可以開嗎?怎么操作呢?
老師你好,請問上游客戶給我開的數(shù)電專票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,他們現(xiàn)在要求我們開局紅字信息表要數(shù)電的,但是現(xiàn)在我們企業(yè)還在用紙質(zhì)版的開票,這個請問可以開嗎?
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報(bào)的時候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補(bǔ)提了6萬的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
那就是我們需要去稅局認(rèn)證數(shù)電票以后才可以開嗎?
是沒錯的,就是這樣
那我們可以同時用數(shù)電和紙質(zhì)版的嗎?
這個應(yīng)該是可以的,但是還是得和你們的稅務(wù)確認(rèn)
好的呢,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了