你好,是自己企業(yè)預交自己的,比如你是總包,你是異地的,你就去預繳,然后你的分包也是異地的,然后分包他自己去預繳。
請問郭老師:昨天剛去一家建筑勞務分包企業(yè),現(xiàn)有一個項目在興寧區(qū),公司注冊地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報,7月份沒開票應該也是零申報?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒有銷項稅,到時間申報8月份賬,假如沒有其他業(yè)務發(fā)生,怎么申報,有沒有考慮預交增值稅,附加說,印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預交怎么申報?
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
A房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,自行開發(fā)了B商業(yè)地產(chǎn)項目,《建筑工程施工許可證》注明的開工日期為2019年3月15日,2022年9月A公司將B項目中棟商業(yè)大樓轉讓給C公司,收到預收款5250萬元,同月辦理交房及房產(chǎn)產(chǎn)權轉移手續(xù)。商業(yè)大樓可售面積占項目總可售面積的50%,項目用地的土地價款及拆遷補償費為2000萬元。A公司選擇一般方式計稅,當?shù)仄醵惗惵?%。由于納稅人A公司和當?shù)囟悇諜C關觀點不一致,導致稅企契稅成交價格產(chǎn)生分歧。他們的觀點如下:納稅人認為契稅成交價格=增值稅銷售額,稅務機關認為契稅成交價格=增值稅專票注明價款。稅企雙方誰的觀點符合稅法規(guī)定?你認為站在稅法角度,關于契稅正確的觀點是什么(包括計征契稅的成交價格,契稅稅額)。對于現(xiàn)實生活中出現(xiàn)的增值稅契稅稅稅差異風險應當如何識別與應對。
A房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,自行開發(fā)了B商業(yè)地產(chǎn)項目,《建筑工程施工許可證》注明的開工日期為2019年3月15日,2022年9月A公司將B項目中棟商業(yè)大樓轉讓給C公司,收到預收款5250萬元,同月辦理交房及房產(chǎn)產(chǎn)權轉移手續(xù)。商業(yè)大樓可售面積占項目總可售面積的50%,項目用地的土地價款及拆遷補償費為2000萬元。A公司選擇一般方式計稅,當?shù)仄醵惗惵?%。由于納稅人A公司和當?shù)囟悇諜C關觀點不一致,導致稅企契稅成交價格產(chǎn)生分歧。他們的觀點如下:納稅人認為契稅成交價格=增值稅銷售額,稅務機關認為契稅成交價格=增值稅專票注明價款。稅企雙方誰的觀點符合稅法規(guī)定?你認為站在稅法角度,關于契稅正確的觀點是什么(包括計征契稅的成交價格,契稅稅額)。對于現(xiàn)實生活中出現(xiàn)的增值稅契稅稅稅差異風險應當如何識別與應對。
A房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,自行開發(fā)了B商業(yè)地產(chǎn)項目,《建筑工程施工許可證》注明的開工日期為2019年3月15日,2022年9月A公司將B項目中棟商業(yè)大樓轉讓給C公司,收到預收款5250萬元,同月辦理交房及房產(chǎn)產(chǎn)權轉移手續(xù)。商業(yè)大樓可售面積占項目總可售面積的50%,項目用地的土地價款及拆遷補償費為2000萬元。A公司選擇一般方式計稅,當?shù)仄醵惗惵?%。由于納稅人A公司和當?shù)囟悇諜C關觀點不一致,導致稅企契稅成交價格產(chǎn)生分歧。他們的觀點如下:納稅人認為契稅成交價格=增值稅銷售額,稅務機關認為契稅成交價格=增值稅專票注明價款。稅企雙方誰的觀點符合稅法規(guī)定?你認為站在稅法角度,關于契稅正確的觀點是什么(包括計征契稅的成交價格,契稅稅額)。對于現(xiàn)實生活中出現(xiàn)的增值稅契稅稅稅差異風險應當如何識別與應對。
建廠初購置的臨時板房,支付的臨電臨水線覽等計入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設費怎么做分錄
老師,出口貨物報關單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個?
稅務風險提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進項稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風險提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請問23年稅務需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個收入補到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個嗎?
公司承擔個人部分社保,那匯算清繳,個人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報申報的,利潤總額,是稅務系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領導決定成立一個子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
全部分包給B企業(yè)的,是否可以A去預交也可以讓B去預交?當月開票是否當月必須去預交還是可以延遲到下月去預交?
實際在異地施工的這個企業(yè),他自己去預交。
你們這個項目也是異地你們也要預交?