你好; 你知道稅負(fù)率 可以反推的; 比如說 假設(shè)某企業(yè)所在行業(yè)稅負(fù)率為4%,該企業(yè)2021年4月份實(shí)現(xiàn)銷售收入為含稅100萬元,適用稅率為13%。 該月實(shí)際銷項(xiàng)稅額為100/1.13*0.13=11.50萬元; 該企業(yè)按照稅負(fù)率標(biāo)準(zhǔn)需要繳納增值稅為4%*100/1.13=3.54萬; 該月預(yù)計(jì)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣金額為11.50-3.54=7.96萬元; 倒算成本金額為7.96/0.13=61.24萬元。
請(qǐng)問“生產(chǎn)成本=不含稅銷售收入-增值稅稅負(fù)率*不含稅銷售收入÷稅率”,這個(gè)公式是正確的嗎?
不含稅銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額/(銷項(xiàng)稅率-稅負(fù)率)請(qǐng)問一下老師,這個(gè)公式是怎么推算出來的?
生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)一般納稅人的稅負(fù)率請(qǐng)問要控制在多少呢?在計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候用應(yīng)納增值稅額除以銷售收入,這個(gè)是含稅的銷售收入還是不含稅呢?
老師增值稅的稅負(fù)率是增值稅除以銷售收入,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是企業(yè)所得稅除以銷售收入,這個(gè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
老師,不含稅銷售收入—不含稅銷售收入*稅負(fù)率/稅率 這個(gè)公式是不是可以推算出材料成本呢? 假如企業(yè)是一般納稅人,增值稅稅負(fù)率是5%,稅率是13%,
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師,請(qǐng)問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款50萬,我們用來平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來,做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進(jìn),老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒有拿來抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級(jí)代理那邊的客戶要求開專票,請(qǐng)問他們能開嗎?開了對(duì)他們有什么影響
對(duì)方給我們開9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對(duì)方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問個(gè)體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒有報(bào)過有步驟嗎?
我的上面公式是不是錯(cuò)誤的呀?
什么意思 ; 你是覺得哪里有問題??
我不理解我自己寫的公式,麻煩老師解釋一下
應(yīng)交增值稅 = 增值稅稅負(fù)率 *不含稅營業(yè)收入? =銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 ; 要根據(jù)這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅去反推成本 ;? 你這個(gè)不太對(duì)??
明白了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??