你好,學員,企業(yè)合并商譽等于2800-3000×80%
非同一控制的企業(yè)合并有沒有商譽?
非同一控制下企業(yè)合并產生的正商譽計入資產“商譽”中,負商譽計入營業(yè)外收入。這句話對嗎
非同一控制下企業(yè)合并產生的正商譽計入資產“商譽”中,負商譽計入營業(yè)外收入。這句話對嗎
為什么同控企業(yè)合并無商譽,非同控企業(yè)合并有商譽
非同一控制下企業(yè)合并商譽怎么計算?
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實際入庫:15噸60萬元 老師,賬務怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產成品種類就氧氣,高純氧氣,氮氣,高純氮氣,氬氣,高純氮氣,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務收入的二級科目按什么設置好,產品還是客戶?
老師,我們公司建設電站有材料支出,勞務支出,服務支出,分別取得了6%,13%,9%專票進來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個月還租金,還的時候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產生收益了,取得的收益每個月還款,整個賬務處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結轉成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產經營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結轉掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎