你好,可以的,這種個(gè)體戶一般沒(méi)關(guān)系。
對(duì)方是個(gè)體戶 給我們開(kāi)了發(fā)票 ,我現(xiàn)在要付錢(qián)了,但是對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬戶,我可以打給個(gè)體戶私人賬戶么
老師,你好。我們公司賣(mài)出商品的有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,但是對(duì)方把錢(qián)轉(zhuǎn)到了老板私人賬戶。對(duì)公賬戶沒(méi)有流水,這樣做合理嗎?
老師,我們是個(gè)體戶,跟別人合作開(kāi)給對(duì)方勞務(wù)費(fèi),那對(duì)方可以直接給我們私人賬戶轉(zhuǎn)賬嗎,個(gè)體戶沒(méi)有對(duì)公賬戶
對(duì)方單位是個(gè)人工作室,我們公司已經(jīng)收到了發(fā)票,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)立對(duì)公賬戶,給的賬號(hào)戶名是個(gè)人,這種情況我可以用公戶給對(duì)方打款嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體公司給我們開(kāi)好了發(fā)票,但是對(duì)方?jīng)]有公司賬戶,只有法人的私人賬戶,我們可以把貨款直接打到法人的私人賬戶嗎?后續(xù)做賬怎么做!謝謝!
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢(qián),客戶開(kāi)專票多開(kāi)了5毛錢(qián),有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開(kāi)啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
這種工作室也是可以開(kāi)對(duì)公賬戶的是吧
你好!是的,要開(kāi)是可以開(kāi)的
老師,個(gè)體工商戶,也分為一般和小規(guī)模嗎?都可以開(kāi)專票嗎?
你好,是的,也是分的,可以開(kāi)專票。
個(gè)體工商戶開(kāi)專票的的稅率是好多呀?
你好!小規(guī)模1%,一般納稅人13%