你好,給他領(lǐng)申報(bào)的,然后發(fā)放工資的次月給他申報(bào)個(gè)稅,只要沒(méi)有跨年的話,交個(gè)稅是不變的。因?yàn)樗睦塾?jì)扣除也是好幾個(gè)月的。
老師 工資人數(shù)和個(gè)稅申報(bào)人數(shù)不一樣 有什么影響?有的人離職了,離職那個(gè)月就沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅
老師,報(bào)個(gè)稅是以實(shí)際發(fā)放工資申報(bào)。7月份的工資要8月底發(fā)放,那我需要9月份才申報(bào)這個(gè)個(gè)稅。如果8月份就報(bào)7月的,有沒(méi)有什么影響
老師 公司已經(jīng)有4個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資了 但每個(gè)月都已經(jīng)給員工報(bào)了個(gè)稅 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?假如下個(gè)月還是沒(méi)有發(fā)工資 我零申報(bào)個(gè)稅 等發(fā)工資了再一并如實(shí)申報(bào)個(gè)稅 會(huì)不會(huì)有啥影響
員工的個(gè)稅怎么申報(bào)?比如這月沒(méi)有沒(méi)他發(fā)工資就不用給他申報(bào)嗎?還是零申報(bào)?那如果不發(fā)工資就不申報(bào)有什么影響
如果工資沒(méi)發(fā) 個(gè)稅要零申報(bào)還是不用申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)再生資源回收企業(yè)反向開(kāi)票,如果是適用一般計(jì)稅的話,反向開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票是不是不可以抵稅,只有反向開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 是包括什么內(nèi)容
老師,請(qǐng)問(wèn)下優(yōu)先股股利在公司虧損的情況下也要發(fā)放嗎?
老師我重舊賬套往新賬套里按照舊賬套的余額表數(shù)據(jù)導(dǎo),但是舊賬套里的預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)余額,我在新賬套期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)還錄入負(fù)數(shù)余額嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們有一個(gè)個(gè)體戶公司公賬,上面錢(qián)多,不知道用什么方式轉(zhuǎn)出來(lái)啊,求賜教。 付供貨商這種除外哈。
墨盒是低值易耗品還是辦公用品,謝謝
老師好,統(tǒng)計(jì)局的工業(yè)銷售產(chǎn)值怎么計(jì)算出來(lái)的,詳細(xì)講下
老師,我看之前會(huì)計(jì)的賬跟財(cái)務(wù)不一致,您幫我看看,怎么弄,賬里有未交增值稅126510.01,稅務(wù)申報(bào)表里留底稅額23161.69,是旅游行業(yè)差額計(jì)稅
老師您好,稅務(wù)已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,賬務(wù)沒(méi)有做此項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票沖紅后,怎么記賬
新公司,要提交綜合信息報(bào)告一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告對(duì)吧,
是因?yàn)榱闵陥?bào)不也算人數(shù)嗎?我就不給零申報(bào),這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)
零申報(bào)需要算一個(gè)人,如果你之前給他采集了信息,你不給他實(shí)行申報(bào),你申報(bào)不了,必須給他填寫(xiě)收入才可以啊。
收入是零,可是單位也給上社保了,零申報(bào)的時(shí)候社保個(gè)人部分是空著,然后等到發(fā)工資一次申報(bào)幾個(gè)月的嗎
你好,下個(gè)月一塊填寫(xiě)就是了。