你好,個(gè)體戶季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅附加稅,個(gè)人所得稅的話,你看一下你是正定期定額的嗎?在你核定的銷售額以內(nèi)是可以的。
個(gè)體工商戶現(xiàn)在開票在多少范圍內(nèi)免征增值稅和經(jīng)營(yíng)所得
老師個(gè)體工商戶核定征收,一個(gè)月或一個(gè)季度開票多少金額免征增值稅,多少金額內(nèi)免征個(gè)稅,個(gè)體工商戶不用交企業(yè)所得稅
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶在多少收入內(nèi)免征個(gè)稅增值稅,多少以內(nèi)征增值稅免征個(gè)稅,多少以內(nèi)征個(gè)稅不征增值稅,多少以內(nèi)兩個(gè)都要征
老師個(gè)體工商戶一個(gè)季度開多少以內(nèi)免征增值稅
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
雙定用戶的話,就看稅務(wù)局給核定的, 如果是只是核定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,它的增值稅不變,增值稅還是30萬(wàn)。
核定征收
定期定額的嗎?定期定額看稅務(wù)局給你核定的銷售額。因?yàn)樗幸环N核定率的,就是根據(jù)收入,只要有收入就得交。
那個(gè)稅呢怎么個(gè)征法
雙定什么意思
你好,就是給你規(guī)定的6萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅,你只要開這個(gè)發(fā)票的金額以內(nèi),都不需要交增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅。
那只是核定經(jīng)營(yíng)所得呢,怎么交個(gè)稅增值稅
個(gè)稅不就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅?
他沒有工資個(gè)稅, 我上面寫的個(gè)稅,這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,他沒有工資個(gè)稅。
增值稅季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免。
那就是說,30以內(nèi)普票免增值稅,個(gè)稅超過定額的就要交,那就要看定額有沒有在30萬(wàn)內(nèi),可以這么理解嗎
定額的是稅務(wù)局給你定,他不可能一個(gè)季度給你定三十萬(wàn)一般有6萬(wàn)的,還有9萬(wàn)的,還有12萬(wàn)的。
6-9-12這個(gè)是所得額定額嗎,不是開票金額?
你好,這是核定的銷售額,只要在這個(gè)銷售額以內(nèi),是不需要繳納的。
超過的是按全額交個(gè)稅,還是超過的部分交
超過的全額繳納的。