你好 是的,你的理解是正確的 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款---暫估
老師:請問一般實際操作中進貨已經(jīng)付款收到貨但是未收到發(fā)票,銷售又開出發(fā)票未收到款!這種用暫估嘛,賬務(wù)怎么處理啊?
暫估入庫,貨物實際已經(jīng)賣掉了,到年底了發(fā)票還是沒到,對匯算有影響嗎?
老師 購買了貨物,貨到 、發(fā)票沒到 ,然后先開貨物票出去,可以先不暫估嗎 就是可以保證成本的發(fā)票2個月內(nèi)能到
貨物正常已經(jīng)銷售出去了,但實際發(fā)票未開,賬上直接暫估銷售,成本結(jié)轉(zhuǎn)也暫估?
您好老師 款已付 貨已到 發(fā)票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經(jīng)包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發(fā)票后怎么沖減
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
個體戶核定征收 他的收款賬戶是個人還是公司
出口外貿(mào)企業(yè),CNF報關(guān),實際貨值+運費200=總的600,報關(guān)貨值400元(含運費),修改了銷項票,如何確定還符不符合退稅條件
老師,我們有社保退費,計入營業(yè)外收入可以不呀
老師上午好,我是園林綠化工程有限公司,今年2月份用公司名購進一輛新小汽車20萬元,三月份我就開始折舊了,老師我季報企業(yè)所得稅時用填寫里嗎
老師好,公司辦公室人員沒有明確劃分部門職責(zé),就是老板負責(zé)業(yè)務(wù)其他人員業(yè)務(wù)采購跟單都一起干,可以都計入管理部門嗎?老板車子的油費記管理費用差旅費可以嗎
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
咱學(xué)堂有餐飲管理公司做賬的嗎?涉及到收加盟費,收到的加盟費怎么入賬
有啊,你可以看一下這個課程的 餐飲業(yè)一般納稅人真賬精講 https://www.acc5.com/course/course_11583.html
好像沒有涉及到有加盟的吧
這個沒有的,因為加盟的賬還是比較麻煩的
那我現(xiàn)在收到了這個加盟費,怎么入賬
你可以簡單的做 姐、銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅
其他業(yè)務(wù)收入?不標(biāo)準(zhǔn)吧
因為你們是銷售貨物的,加盟費并不是你們的主要收入的