你好,你分錄做對了,報表數(shù)據(jù)自然是平衡的啊?
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,我想請問一下,就是在月底的時候有一張報關單不確定當月能不能結關,后來就沒有開發(fā)票,結果到月初的時候發(fā)現(xiàn)他在上個月結關了,然后發(fā)票沒有開出來,這種情況怎么處理比較好,收入要算幾月的?
老師我想問一下、就是我2022年4季度的所得稅已經(jīng)申報繳完款了、但是我發(fā)現(xiàn)有些財務數(shù)據(jù)需要調整、可能涉及到利潤總額是營業(yè)外收入、這個要怎么處理呢、是不是在匯算清繳的時候填入正確的就可以了么
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在收入確定了,其他數(shù)字可以變動,然后我要根據(jù)確定的收入編制4個季度的報表。就是我編了一下午都不平,要不然就是勾稽關系不成立,這種有沒有什么方法可以編平呢
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內賬,之前是流水賬,就沒有出過明細賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產,存貨,銀行余額,應收,應付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
這是16年的賬,我已經(jīng)根據(jù)余額表編了,根本不平,實在沒辦法就把收入確定了,其他的科目數(shù)字可以變
你好,你分錄做對了,報表數(shù)據(jù)自然是平衡的 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
但是這個是不平的,我的意思有沒有其他方法可以把報表作平
你好,需要去查明你單位報表不平的原因,才知道具體該如何調整的。
收到,非常感謝老師指導
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。