你好,我們公司收到商務(wù)局發(fā)的新能源汽車補(bǔ)貼1000元,計(jì)入? 其他收益 科目核算?
老師好,我們是汽車4s店的,我們收到兩張保險(xiǎn)公司開給我們的商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票,一張不含稅12146.64元,稅是653.79元,另外一張是11026.78元,稅是661.6元,之前有預(yù)付給保險(xiǎn)公司的2250元。這兩張發(fā)票本來(lái)是要開給客戶的,但是開給了我們公司。我想沖掉這兩個(gè)客戶的掛賬,我的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師你好,我們是4s店,客戶購(gòu)車交定金交到廠家,我們公司沒(méi)有收到,定金后期只能用來(lái)抵我們的拷車款,他就是現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題,我做帳都不知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該要怎么搞
老師您好,我們公司跟工資一起發(fā)的高溫補(bǔ)貼,應(yīng)該怎么做賬,麻煩老師具體到二級(jí)科目,會(huì)計(jì)分錄給我寫一下,謝謝
你好,老師,我是4s.店會(huì)會(huì)計(jì),我們公司收到商務(wù)局發(fā)的新能源汽車補(bǔ)貼1000元,應(yīng)該做什么科目
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本