你好,就是借銀行存款貸銀行存款就是企業(yè)內(nèi)部的幾個(gè)銀行相互轉(zhuǎn)賬。
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂(lè)! 以下是我的問(wèn)題兩個(gè)問(wèn)題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊(cè)下來(lái),并沒(méi)有實(shí)際入資注冊(cè)資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買(mǎi)價(jià)款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個(gè)問(wèn)題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬(wàn)元,已從公戶(hù)轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請(qǐng)問(wèn)這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶(hù)里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
是這樣的 我們公司是做車(chē)貸行業(yè)的,比如說(shuō),我們需要撥款給業(yè)務(wù)員10萬(wàn),然后業(yè)務(wù)員再把錢(qián)打給車(chē)商10萬(wàn),然后車(chē)商收到錢(qián),開(kāi)具車(chē)的購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,我們銷(xiāo)售內(nèi)勤,根據(jù)發(fā)票和相關(guān)資料提交給銀行系統(tǒng),銀行審核通過(guò)了,開(kāi)始放貸款。錢(qián)回打到第三方機(jī)構(gòu),比如回款102000,然后第三方機(jī)構(gòu)再把錢(qián)打給我們公司對(duì)公戶(hù),相當(dāng)于收回本金10萬(wàn),利息2000,也就是我們公司賺的錢(qián),就是,我們對(duì)私轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員的錢(qián)怎么賬務(wù)處理比較好,最后收到102000是不開(kāi)發(fā)票的,難道掛應(yīng)收賬款嗎 不確認(rèn)為未開(kāi)票收入嗎 可是確認(rèn)收入的話,一筆是102000,10筆金額就跟大了,要交很多稅。有沒(méi)有更好的賬務(wù)處理方法?
我想咨詢(xún)一下就是 我們家一般戶(hù)跟基本戶(hù)互相轉(zhuǎn)的比較特殊 就是像:建行轉(zhuǎn)一筆到農(nóng)行100萬(wàn),農(nóng)行再轉(zhuǎn)很多筆到興業(yè)(每筆還備注XX的首付款),興業(yè)再一筆一筆轉(zhuǎn)讓建行 ,但是來(lái)往的賬戶(hù)都是我們自己公司的 。這個(gè)分錄要怎么理解去做[捂臉][捂臉]
老師您好 我們,公司有一個(gè)一般戶(hù)一直就沒(méi)有備案,然后公司在網(wǎng)上賣(mài)東西之后那個(gè)收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶(hù)里了,然后提出來(lái)了,這個(gè)一直就沒(méi)有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個(gè)基本戶(hù)每年都會(huì)開(kāi)一期發(fā)票,嗯,每年開(kāi)一次,嗯,這個(gè)為什么開(kāi)這個(gè)發(fā)票呢?是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買(mǎi)東西,然后那個(gè)嗯顧客們買(mǎi)東西的時(shí)候會(huì)用天貓積分來(lái)抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個(gè)公司每年嗯給天貓公司開(kāi)票,其實(shí)就是這個(gè)天貓積分的這個(gè)吧金額,但是發(fā)票上寫(xiě)的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個(gè),發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),也不會(huì)銀行流水到賬,我就是不知道這個(gè)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
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你好,就是借銀行存款貸銀行存款就是企業(yè)內(nèi)部的幾個(gè)銀行相互轉(zhuǎn)賬。
但是還有每筆首付款明細(xì) 要怎么做分錄入帳
你好,這個(gè)分錄是對(duì)的,然后首付款那個(gè)具體什么情況?