你好,開給你單位的這個有風(fēng)險嗎?如果沒有的,不用管它。
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
今天電子稅務(wù)局收到一份發(fā)票風(fēng)險抵扣提示。嗯,是20年一家公司開給我們的三張進項,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方公司出現(xiàn)風(fēng)險。被納入被執(zhí)行人失信名單?,F(xiàn)在我是要反饋這個發(fā)票有問題還是沒問題呢?
取得的風(fēng)險納稅人的發(fā)票可以抵扣嗎老師?就是比如我去年取得了他們家的進項票,但是呢,今年才被納入風(fēng)險納稅人,那我去年已經(jīng)抵扣了的發(fā)票還用轉(zhuǎn)出嗎
老師一般納稅人系統(tǒng)有以前的進項發(fā)票,但是都找不到了,我不入賬也不抵扣,直接做不抵扣認證可以嗎?有風(fēng)險嗎?
老師,我司去年是小規(guī)模納稅人,去年發(fā)生的財務(wù)手續(xù)費發(fā)票現(xiàn)在才開票出來,然后呢,我司在今年2月就轉(zhuǎn)為了一般納稅人,那這些手續(xù)費發(fā)票可以抵扣進項嗎?
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔,那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
您好,我想問一下新企業(yè)被列入負面清單開不了數(shù)電票,要怎么辦
就是他開給我們的,他現(xiàn)在是風(fēng)險納稅人了,但是我們之前已經(jīng)抵扣了,還有影響不
風(fēng)險納稅人是什么原因?
只要他交了稅款,這個發(fā)票就可以抵扣。
對方就是想擺爛不管了 罰款加上稅款50幾萬,對方分錢沒得了,就是撒手不管那種了,那我們是不是以后會做轉(zhuǎn)出
這份發(fā)票交稅了沒有?如果沒有的話,需要轉(zhuǎn)出。
這個發(fā)票我們?nèi)ツ昃腿〉昧司透侥脕淼挚鄣袅?
那他們什么時間開始擺爛的,你先不用轉(zhuǎn)出,到時候你稅務(wù)局通知。
今年才開始的,稅務(wù)局都聯(lián)系不到他們?nèi)肆?
聯(lián)系不上的話,你就先別轉(zhuǎn)出,看你稅務(wù)局那邊通知。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。