你好,可以的,可以這樣。
你好老師,我們是污水處理,我們這月享受即征即退優(yōu)惠,7月有留底21萬,但是都是在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額。我們這月污水處理費(fèi)收入100萬,有關(guān)污水處理收入的成本沒有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)。請問我可以用前面的在建工程里的進(jìn)項(xiàng)21抵扣嗎?抵扣后可以申請退稅嗎?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請問這個(gè)會計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,由于本月沒有一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額,但有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額含有不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(涉及已結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本),這個(gè)月是否必須轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,不得抵扣的部分轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,可抵扣的部分留底下次再抵扣???
老師,請問一下,我們水電費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是這個(gè)月有留底稅額不需要抵扣,我可以把水電費(fèi)不含稅部分先入賬分?jǐn)傊圃斐杀?,后面抵扣的時(shí)候直接抵扣稅這一部分可以嗎?
想問下實(shí)務(wù)中進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣,現(xiàn)在沒有認(rèn)證期限了,為什么不可以每個(gè)月的時(shí)候把全部的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行抵扣,何必要每個(gè)月進(jìn)行湊票呢(按稅負(fù)),如果每個(gè)月都把該月的發(fā)票全部認(rèn)證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續(xù)抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)模可以開專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,這個(gè)還需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個(gè)體戶開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工?,F(xiàn)已離職了。但是我們上月補(bǔ)發(fā)了24年8月份的工資,補(bǔ)發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么辦?
老師,工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
微信掃碼加老師開通會員
這個(gè)對報(bào)表可有影響?比如這個(gè)月電費(fèi)是2816.66不含稅金額是2492.62稅是324.04,我這邊先入制造費(fèi)用2492.62,稅在下次需要抵扣的時(shí)候抵扣沖賬,這樣做是可以的嘛?
你好!可以的。不用擔(dān)心
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。