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事業(yè)單位收到一張20萬發(fā)票,我單位只付了10萬,剩下的10萬,等有錢再付,怎么做賬

2023-06-27 09:06
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齊紅老師

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2023-06-27 09:08

借,應付賬款10萬貸,銀行存款10萬。 借XX支出 貸應付賬款20

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借,應付賬款10萬貸,銀行存款10萬。 借XX支出 貸應付賬款20
2023-06-27
你好,同學。 借,零余額賬戶用款額度 貸,財政撥款收入 10萬 你是按你實際收到多少入賬處理的
2020-10-23
你好 ; 可以的。 這個不屬于收入或者成本費用 不調(diào)整的。 掛往來科目
2021-12-22
您好,只要剩下款不用付的沖回,借:原材料(負) 貸:應付賬款(負),這樣應付就平了,如果小規(guī)模沒有進項轉(zhuǎn)出的話,沒有其他分錄了,在年度匯繳時把已付的已記入成本費用的納稅調(diào)增, 年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024-07-04
是的 還用那個單子付款就可以?
2021-08-11
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