借,應付賬款10萬貸,銀行存款10萬。 借XX支出 貸應付賬款20
老師,我們單位2018年給某單位開了一張普通發(fā)票50萬,這50萬當中多虛開了10萬,實際只付款40萬已開收據(jù)40萬,對方單位為了賬務結(jié)平,讓我們再開10萬的收據(jù)給他們,并讓我們做應收賬款的壞賬處理,請問老師,這樣是否合理,作為壞賬處理的話,有什么可以作為附件?還有什么其他方法可以走平這個賬嘛
老師,我單位收到專票一張10萬,稅額3000.錢支付了一半,做了進項稅認證,現(xiàn)在雙方協(xié)商剩下的不付了,對方不要這個錢,稅務上我是不是要做進項稅轉(zhuǎn)出1500.
你好,老師。我想問下,一般建筑行業(yè)都是拿結(jié)算單付款的,比如這家單位結(jié)算款沙子10萬,所以付款申請單寫的是10萬。但到付款的時候只付了6萬,那我下次再付款用那個單子做原始憑證?。?/p>
你好,老師。我想問下,一般建筑行業(yè)都是拿結(jié)算單付款的,比如這家單位結(jié)算款沙子10萬,所以付款申請單寫的是10萬。但到付款的時候只付了6萬,那我下次再付款用那個單子做原始憑證???
老師我就是想問下,我是事業(yè)單位的,固定資產(chǎn)總價值8萬,支付了1萬元的款項,剩余7萬有錢再付,我想做借固定資產(chǎn)8萬,貸累積盈余8萬。借事業(yè)支出1萬,財政撥款收入1萬。剩余款項有錢再付,可不可以先把固定資產(chǎn)入賬,不想掛賬可不可以
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應該是多???