你好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我把銀行電子承兌轉(zhuǎn)給別人,別人現(xiàn)金打入公司賬戶。那分錄怎么做呢?
您好,老師。收到一張20萬(wàn)的銀行電子承兌(貨款),我們找第三方進(jìn)行了貼現(xiàn)(電子銀行承兌背書給第三方,第三方扣除手續(xù)費(fèi)后將款打到公司銀行賬戶)。請(qǐng)問(wèn)從收到承兌到貼現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
老師你好,對(duì)方公司給了一個(gè)銀行的電子承兌發(fā)票,給我是自動(dòng)的收款10萬(wàn),但是我方?jīng)]有開(kāi)票給他,分錄怎么做分錄
老師你好,B公司收到一張(未到期的)電子銀行承兌匯票5萬(wàn)元,出票人是A公司,然后B公司把這張(未到期的)電子銀行承兌匯票背書給C公司,請(qǐng)問(wèn)站在B公司的角度,從收到這張電子銀行承兌匯票 到 將匯票背書出去的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,我公司從電腦APP里面做了銀行的電子承兌,提現(xiàn)金額到我公司,公司不開(kāi)票給對(duì)方公司,那銀行的流水有收到35萬(wàn),那我該怎么做分錄呢
老師,公司怎么報(bào)員工辦理匯算清繳業(yè)務(wù),操作流程怎么操作?
老師,我們是建筑公司,我預(yù)繳6月增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)分包發(fā)票還未開(kāi)出來(lái),但基本確定也會(huì)在6月開(kāi)出來(lái),但我預(yù)繳增值稅填報(bào)的時(shí)候提前把這個(gè)分包金額填報(bào)扣除可以么?
公司買的車,寶馬,賣車的話,是我們開(kāi)票嗎,稅率多少
老師,請(qǐng)教您,在2024年9月的時(shí)候計(jì)提了營(yíng)業(yè)外收入,借:其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助,貸:營(yíng)業(yè)外收入。但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在2024年11月收到的時(shí)候直接做了,借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在是要沖掉2024年9月計(jì)提的這筆嗎?應(yīng)該怎么做分錄
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以收2024年的發(fā)票嗎
老師,電子產(chǎn)品發(fā)票要開(kāi)什么類目
老師年檢,如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,注冊(cè)信息從天眼查,查信息可以嗎
在審計(jì)工作中合并報(bào)表的盈余公積一般怎么處理?一是體現(xiàn)母公司的盈余公積嗎?二是按合并利潤(rùn)去計(jì)算提取合并報(bào)表的盈余公積嗎?
您好,紅字信息確認(rèn)單錄入,是銷售方操作?還是購(gòu)買方也可以操作?讓銷售方重新開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)該按怎樣的流程操作呢?
做樣板的,不是拿來(lái)銷售的,是費(fèi)用化還是庫(kù)存商品-樣品
就是對(duì)方公司給我的,期限一個(gè)月內(nèi)做的電子承兌,然后我點(diǎn)了背書,就最后就到我的公司提現(xiàn)
是不是比如說(shuō)票面10萬(wàn),你們只給對(duì)方九萬(wàn),對(duì)方就給你呢承兌了這種業(yè)務(wù)?
是的,老師是這樣子的,他給我票面是10萬(wàn),給我是9萬(wàn)多
那就這么做 借應(yīng)收票據(jù) 貸銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)
這個(gè)票面是我收到的,是賬面上是10萬(wàn),對(duì)方給我的是9萬(wàn)多,扣了手續(xù)費(fèi)
是的,按照上面說(shuō)的做就行
老師你好,那我就做這個(gè)分錄的話,那我不開(kāi)票給對(duì)方公司可以嗎
可以的,本身也不需要開(kāi)票的
那我做完這個(gè)分錄的話,那我就不用做其他分錄了對(duì)嗎
對(duì),其他的你就不需要再做了。
像這個(gè)的話,10萬(wàn)塊錢,打款后9萬(wàn)多扣掉的手續(xù)費(fèi),這個(gè)是對(duì)方公司給我打款,9萬(wàn)多那就是我要做老師給我這個(gè)分錄的嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是按照我說(shuō)的這么做就行。
謝謝老師耐心的講解
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了